跟供應商的往來就是那樣子
你好老師一般納稅人拉煤賣、先打款給對方的時候會計分錄:借、預付賬款、袋、銀行存款、拉了煤之后是不是做、借、庫存商品、應交稅費應交增值稅(進項稅)袋、預付賬款、
您好,老師!2020年本來有一筆分錄應該是借:銀行存款,貸:其他應付款,做成了借:銀行存款,貸:應付賬款,2021年可以調賬嗎,分錄怎么做
往來款付出去怎么做賬 ?借應收賬款 貸銀行存款?
老師,支付一筆往來款(給分公司),兩種分錄都對嗎?1:借 其他應付款 貸銀行存款 2:借 其他應收款 貸銀行存款
銀行存款買原材料五萬,會計分錄是不是:管理費用庫存商品原材料(借);應付賬款(貸);應交稅金增值稅(貸) 銀行往來分錄:銀行存款(貸);應付賬款(借)
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
對嗎這個分錄,個人打公賬然后進出來的分錄怎么寫,有沒有通用的往來款分錄
個人打款進來的,掛其他應付款,沖平就行
出庫單價怎么計算
銷售數(shù)量*出庫單價
2013年5月進入一批材料單價5.5元數(shù)量50,6月同樣一批進入一批單價8.5數(shù)量40,現(xiàn)在出口材料80個怎么算法
加權平均法計算公式:存貨的加權平均單位成本=(上月結存存貨成本%2B本月入庫存貨成本)/(上月結存存貨數(shù)量%2B本月入庫存貨數(shù)量)