同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,我們?nèi)ツ曩?gòu)買500萬元以下的固定資產(chǎn),去年報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候,就是已經(jīng)填過資產(chǎn)加速折舊,攤銷優(yōu)惠明細(xì)表了,那今年每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅還得繼續(xù)填嗎?
老師,上年用了固定資產(chǎn)500萬一次性折舊政策,今年納稅調(diào)增,第四季度做了分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 ,老師那第四季度企業(yè)所得稅主表里這個(gè)所得稅費(fèi)用要填進(jìn)去嗎
老師好,固定資產(chǎn)去年加計(jì)扣除已經(jīng)在匯算清繳的時(shí)候全部扣除了。但是今年賬面上還是每個(gè)月計(jì)提折舊的,那明年做今年匯算清繳的時(shí)候是不是要把今年折舊的部分調(diào)增繳企業(yè)所得稅呀?
老師,我想咨詢一下,固定資產(chǎn)車2023年11月開始折舊,但是今年利潤(rùn)有點(diǎn)高,我想享受一次性加速折舊,我在第四季度申報(bào)時(shí)候我不選擇一次性加速折舊,我等2023年企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)候在選擇加速折舊行嗎,還是必須在第四季度選擇一次性加速折舊。
老師,去年的時(shí)候有個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊我走了個(gè)借所得稅費(fèi)用,袋遞延負(fù)債,那今年每個(gè)季度走折舊的時(shí)候是不是得沖呀
貨物、服務(wù)代開普通發(fā)票個(gè)人所得稅稅率是多少的?
老師,請(qǐng)問我司是酒店管理公司,公司有車輛想賣出去,對(duì)方要我司開發(fā)票,我司可以開什么內(nèi)容的發(fā)票呢?稅率又是多少呢
老師好,油漆要交消費(fèi)稅嗎
老師,請(qǐng)問我們歐元賬戶賣了歐元結(jié)到人民幣賬戶,銀行回單寫的到期交割,這個(gè)分錄怎么寫
老師請(qǐng)問一下,砂山上計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用會(huì)計(jì)發(fā)錄怎么做,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
公司銷售有機(jī)水溶肥,每銷售50桶贈(zèng)送40桶,如何做賬務(wù)處理?
老師,公司做電商的,有很多成本,沒有開票,現(xiàn)在把那些沒開票的收入做成未開票收入咋做
老師您好,員工現(xiàn)在報(bào)24年的交通費(fèi)但是開具的發(fā)票是匯總開在了一張上面,行程單可以看到是24-25年某月,那這樣的話匯算清繳要做區(qū)分嗎
老師匯算清繳申請(qǐng)后我發(fā)現(xiàn)我之前扣了1727.15的個(gè)稅,退回退了1752 .77的個(gè)稅,少退了25.62 這個(gè)怎么核對(duì)下呢?重新申報(bào)的話怎么填
老師工商年報(bào)里資產(chǎn)總額是填4季度期末的資產(chǎn)總額還是企業(yè)所得稅表里平均總額數(shù)據(jù)最后
怎么調(diào),該提折舊提折舊,借遞延所得稅,貸所得稅費(fèi)用
還有第一個(gè)季度忘了調(diào),怎么辦
同學(xué),你好 借遞延所得稅,貸所得稅費(fèi)用 ?第一個(gè)季度忘了調(diào),怎么辦,最好更正第一季度的分錄和報(bào)表
不能直接在第二季度調(diào)整一下
同學(xué)你好 也可以的
老師,我不太懂這個(gè),你說我去年的話是相當(dāng)于稅法上是說一次性給他抵扣了,然后會(huì)計(jì)上走賬是借所得稅費(fèi)用。貸地延所得稅負(fù)債。那我今年的話,季度上的話,是應(yīng)該季度底的話,是應(yīng)該把它沖一下,那我還就是那個(gè)固定資產(chǎn)還提不提折舊,還走不走借管理費(fèi)費(fèi)用帶累計(jì)折舊。你像這樣的話,我不太懂這個(gè)到底該怎么處理。
同學(xué),你好 固定資產(chǎn)仍然提折舊的 這個(gè)和固定資產(chǎn)折舊沒有關(guān)系,你是申報(bào)表一次性折舊了,賬務(wù)上還是要分期確認(rèn)折舊的
那如果就是啊,如果我你看如果我季度頭上我把這個(gè)費(fèi)用走了,相當(dāng)于我就是正常抵扣我的費(fèi)用嘛,然后我的利潤(rùn)少了。那你要是再走一筆那個(gè)借地所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用的話,那你相當(dāng)于又把本季度的那個(gè)交稅那個(gè)更少了,你不是應(yīng)該調(diào)增嗎?就更少了。那不是不對(duì)。那如果就是啊,如果我你看如果我季度頭上我把這個(gè)費(fèi)用走了,相當(dāng)于我就是正常抵扣我的費(fèi)用嘛,然后我的利潤(rùn)少了。那你要是再走一筆那個(gè)借地所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用的話,那你相當(dāng)于又把本季度的那個(gè)交稅那個(gè)更少了,你不是應(yīng)該調(diào)增嗎?就更少了。那不是不對(duì)。
舉個(gè)例子 ?案例:購(gòu)入固定資產(chǎn)100萬元,本年折舊10萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為0。 ?分析:享受一次性稅前扣除時(shí),納稅調(diào)減90萬元。 年末賬面資產(chǎn)=90萬元;年末計(jì)稅基礎(chǔ)=0萬元,按照上表,會(huì)形成遞延所得稅負(fù)債! ?假設(shè):本年利潤(rùn)總額為100萬,假定不存在其他調(diào)整事項(xiàng),稅率25%。 則,應(yīng)納稅所得額=100-90=10萬元。 借:所得稅費(fèi)用--當(dāng)期所得稅費(fèi)用? ? ?10*25%=2.5 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅? ? ? ? ? ?2.5 借:所得稅費(fèi)用--遞延所得稅費(fèi)用? ? ?90*25%=22.5 ? ? ?貸:遞延所得稅負(fù)債? ? ? ? ? ? ? ? ?22.5 以后年度,需要納稅調(diào)增時(shí),同時(shí)要按照“調(diào)增金額*25%”轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債。
那到底應(yīng)該什么時(shí)候調(diào)增
同學(xué),你好 次年開始
次年開始,您可以舉個(gè)例子嗎,每個(gè)季度還是年底怎么走,
同學(xué),你好 ?案例:購(gòu)入固定資產(chǎn)100萬元,本年折舊10萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為0。 ?分析:享受一次性稅前扣除時(shí),納稅調(diào)減90萬元。 年末賬面資產(chǎn)=90萬元;年末計(jì)稅基礎(chǔ)=0萬元,按照上表,會(huì)形成遞延所得稅負(fù)債! ?假設(shè):本年利潤(rùn)總額為100萬,假定不存在其他調(diào)整事項(xiàng),稅率25%。 則,應(yīng)納稅所得額=100-90=10萬元。 借:所得稅費(fèi)用--當(dāng)期所得稅費(fèi)用? ? ?10*25%=2.5 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅? ? ? ? ? ?2.5 借:所得稅費(fèi)用--遞延所得稅費(fèi)用? ? ?90*25%=22.5 ? ? ?貸:遞延所得稅負(fù)債? ? ? ? ? ? ? ? ?22.5 以后年度,需要納稅調(diào)增時(shí),同時(shí)要按照“調(diào)增金額*25%”轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債。
那以后應(yīng)該什么時(shí)候調(diào)增
同學(xué),你好 借:遞延所得稅負(fù)債? 貸:所得稅費(fèi)用--遞延所得稅費(fèi)用??
老師那意思就是說,我每個(gè)季度,因?yàn)槲覀兪牵覀兪敲總€(gè)季度提折舊,那我做折舊的時(shí)候就正常做,然后另外再針對(duì)那個(gè)去年一次性提折舊那個(gè)固定資產(chǎn)。把這個(gè)沖一下負(fù)債,是不是那所得稅費(fèi)用就沖少了,那無所謂是吧,因?yàn)槟阌洷緛斫衲甑木蛻?yīng)該少,然后你到年底匯算的時(shí)候,再因?yàn)槟愕綍r(shí)候再補(bǔ)交呢。那是不是這個(gè)意思?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的