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老師,上年用了固定資產(chǎn)500萬一次性折舊政策,今年納稅調增,第四季度做了分錄 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 ,老師那第四季度企業(yè)所得稅主表里這個所得稅費用要填進去嗎

2023-01-12 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 15:26

您好,這個是需要填到里面的

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快賬用戶2530 追問 2023-01-12 15:26

老師,填到哪一欄里

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齊紅老師 解答 2023-01-12 15:27

填寫在所得稅費用里面

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快賬用戶2530 追問 2023-01-12 15:28

老師,企業(yè)所得稅主表里沒看到所得稅費用這欄

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齊紅老師 解答 2023-01-12 15:29

那這個是不需要填寫的

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快賬用戶2530 追問 2023-01-12 15:30

確定嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-01-12 15:30

這個我倒是確定的呢

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您好,這個是需要填到里面的
2023-01-12
可以的,可以這么做的。
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同學你好 對的 年底之前調整
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