您好,這個是需要填到里面的
老師,我去年第四季度企業(yè)所得稅申報時固定資產(chǎn)加速折舊了,今年第一季度報要調增嗎?要的話在哪調增
老師,企業(yè)去年用了固定資產(chǎn)500萬以內一次性折舊政策,然后做的遞延所得稅負債,今年納稅調增,需要調整遞延所得稅負債對吧,是要12月末前調整嗎?
老師,2022年用固定資產(chǎn)500萬以內一次性折舊政策,當時做的遞延所得稅負債是1237909.3,今年納稅調增就要是123090.93對嗎
老師,這個月要繳納企業(yè)所得稅123790.93,原因是去年用了固定資產(chǎn)500萬一次性折舊政策,所以今年開始調增,但是利潤表上顯示的是負數(shù)123790.93,這樣對嗎?賬上做的分錄是 借:遞延所得稅負債 貸:所得稅費用
老師,去年用了固定資產(chǎn)500萬一次性政策抵的企業(yè)所得稅,今年匯算清繳時納稅調增,還是在第四季報就調增。
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調整應該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應付款有一個科目貸方余額是10萬,可不可以把這個科目調整其他應收款借方?
企業(yè)年度關聯(lián)交易業(yè)務往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時工,付這個費用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領了生育津貼,男方還可以在我們公司申領嗎?
老師,我想確定個稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報個稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個個稅怎么申報?
實際操作 像這樣的出差交通費,登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分攤一筆筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務不多,感謝
老師,個人債務重組這種公司的賬務有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
老師,填到哪一欄里
填寫在所得稅費用里面
老師,企業(yè)所得稅主表里沒看到所得稅費用這欄
那這個是不需要填寫的
確定嗎老師
這個我倒是確定的呢