你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是要的
請(qǐng)問(wèn)我們9月拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照(小規(guī)模納稅人),10月申報(bào)的時(shí)候要申報(bào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照印花稅嗎?實(shí)收資本沒(méi)到位,需要報(bào)資金賬簿印花稅嗎?企業(yè)成立,還有什么印花稅要申報(bào)嗎?
老師,實(shí)收資本到賬的時(shí)候,繳納了印花稅,還需要在次年年初,年度營(yíng)業(yè)賬簿印花稅里申報(bào)嗎?
老師營(yíng)業(yè)賬簿印花稅我們沒(méi)有實(shí)收資本和資本公積,之前應(yīng)該也沒(méi)核,我報(bào)了印花稅的技術(shù)合同,現(xiàn)在還要再0申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿嗎
老師好 我們之前注冊(cè)資本500萬(wàn) 實(shí)繳300萬(wàn) 后面減資到100萬(wàn) 減資之后還要申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅嗎 我報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候提醒我實(shí)收資本或資本公積大于0 要申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅(1月份的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)了300萬(wàn)實(shí)收資本的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅)
你好,老師,我們單位營(yíng)業(yè)賬簿申報(bào)印花稅,去年入的實(shí)收資本,現(xiàn)在申請(qǐng)交印花稅,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
比如去年的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局可以按年申報(bào)印花稅嗎?
你好!可以。但是有滯納金
這個(gè)是全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)嗎
您好!是的。是一樣的