你好,開的普通發(fā)票嗎?如果是的話,以正數(shù),以負(fù)數(shù)不需要再申報(bào)的,是0。
你好老師!去年收款客戶一直未要發(fā)票,最后按未開票收入入賬,已交增值稅,現(xiàn)在客戶又要票,跨年了怎么處理?
老師,你好,去年確認(rèn)了一筆未開票收入,報(bào)了稅,未開票,今年補(bǔ)票,今年這筆收入該怎么做賬呢?
小規(guī)模納稅人,去年未開票申報(bào)了企業(yè)所得欣,今年開票申報(bào)增值稅,賬務(wù)如何處理,使兩者收入達(dá)到一致
小規(guī)模納稅人去年有一次收入做了無票收入已申報(bào),今年又開發(fā)票,請(qǐng)問要怎么處理?
老師,您好!去年已做了無票收入的申報(bào),今年又要來開發(fā)票,稅務(wù)申報(bào)怎么處理?賬務(wù)怎么處理?
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
你好老師,我想問一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎?
有家單位漏記了一個(gè)月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個(gè)月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動(dòng)生成季報(bào)才一步步申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個(gè)體工商戶都需要申報(bào)什么稅
是去年發(fā)生的,今年開的票
你這個(gè)月紅蟲無票收入在做發(fā)票的就可以得一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零
這樣稅務(wù)不會(huì)出現(xiàn)異常嗎
會(huì)出現(xiàn)異常的,只要你沒有少交稅款就行呀。申報(bào)不了就去稅務(wù)局申報(bào),你多交稅,你們肯定不能干。