那個采集按期申報就是
老師,我們是空調(diào)銷售安裝維修,一般納稅人,主要是安裝維修,現(xiàn)在報印花稅,稅目跳出來有個建筑工程,那就按這個填是吧,如果有銷售,就按買賣合同里填是嗎?
我司小規(guī)模納稅人,之前印花買賣合同是按季,資金賬簿是按次,核定截止日期是2022.6.30,之后稅種核定這塊印花就沒顯示,請問誰知道我們現(xiàn)在印花應(yīng)該是按季還是按次申報
老師稅種核定里面沒有營業(yè)賬簿印花稅,只有核定買賣合同按季申報,2024年2月21號發(fā)生了一筆投資款,我是次月申報還是跟買賣合同按季申報呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),有個印花稅,買賣合同,但是我也有開勞務(wù)*空調(diào)維修費出去,請問,這個維修費要交印花稅嗎?如果要交的話,金額也是寫在買賣合同那邊嗎?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),買賣合同沒有核定稅種,這個是要按次申報還是按期申報呢?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費,餐廳營業(yè)日報表和會記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個月開勞務(wù)發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險 個稅是我公司申報 也有什么風(fēng)險 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報普票金額是否需要填寫
按期申報的話,就是到時候沒有買賣合同也是要申報,是嗎?
是的,沒有也得0申報的哈
那之前的一直都沒有申報過,咋搞呀
印花稅稅源采集及申報https://www.sohu.com/a/571971923_121123770