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代賬公司交接過來的預(yù)收賬款重分類導(dǎo)出數(shù)據(jù),總賬明細(xì)賬科目余額都沒有數(shù)據(jù)但是資產(chǎn)負(fù)債表里有余額這種怎么處理?

2024-07-12 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-12 12:02

稍等,我看一下情況。

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齊紅老師 解答 2024-07-12 12:04

就是根據(jù)余額表生產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表的。

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齊紅老師 解答 2024-07-12 12:05

也可能是系統(tǒng)對應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款做的重新分類,也就是應(yīng)付賬款的借方余額的就記入了預(yù)付賬款 ,應(yīng)收賬款的貸方余額的就記入了預(yù)收賬款

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快賬用戶1992 追問 2024-07-12 12:05

就是說余額明細(xì)賬總賬都沒有數(shù)據(jù),他的報(bào)表是重分類產(chǎn)生的數(shù)據(jù),我錄入期初余額的時(shí)候,沒有期初余額怎么處理?

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快賬用戶1992 追問 2024-07-12 12:06

我要錄入期初數(shù)據(jù)才能繼續(xù)記賬

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快賬用戶1992 追問 2024-07-12 12:06

我期初數(shù)據(jù)怎么錄入?

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齊紅老師 解答 2024-07-12 12:07

資產(chǎn)負(fù)債表里面的預(yù)收是預(yù)收的貸方和應(yīng)收的貸方

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稍等,我看一下情況。
2024-07-12
您好,就是根據(jù)余額表生產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表的。
2023-10-16
您好,用應(yīng)收-預(yù)收是否=您賬面應(yīng)收
2022-10-18
同學(xué),你好 預(yù)付帳款=預(yù)付帳款借方數(shù)%2B應(yīng)付帳款借方數(shù)?
2024-01-09
需要根據(jù)往來明細(xì)重分類的
2024-08-16
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