那不派遣是不是給開發(fā)票了?
老師,公司有員工的社保是委托派遣公司購買的,我司要付社保費(fèi)和服務(wù)費(fèi)給派遣公司.現(xiàn)這付907.2元的社保,和350元的服務(wù)費(fèi),怎么記賬?
老師,您好,我們支付給勞務(wù)派遣公司的員工工資和保險(xiǎn)怎么做會計(jì)分錄呀?勞務(wù)派遣公司給我們開的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)!
請問一下老師,我公司支付給勞務(wù)派遣公司代替我公司支付給勞務(wù)派遣員工的工資(勞務(wù)派遣公司的員工,給我公司工作,勞務(wù)派遣公司支付這些員工工資,再由我公司支付給勞務(wù)派遣公司工資。)怎么做賬?
請問老師 給勞務(wù)派遣公司支付的人員工資和服務(wù)費(fèi)怎么入賬
請問老師 勞務(wù)派遣人員的工資和給勞務(wù)派遣公司付的服務(wù)費(fèi)怎么記賬
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
開,是要計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎,包括里面的保險(xiǎn)和勞務(wù)派遣公司收的服務(wù)費(fèi)?全計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎?如果是生產(chǎn)工人就是借生產(chǎn)成本,?
是的,是這個(gè)樣子的。
借:**費(fèi)用/生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,是這樣嗎,
做的前兩個(gè)分錄是生產(chǎn)產(chǎn)品的,最后一個(gè)是銷售完產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)成本的,這樣做沒有問題。
工廠是做五金制品加工為主的,基本上都是加工,或者找別人加工,不怎么涉及原材料投入,但是會買一些比如說木板或密封膠,泡面,棉釘這些,這些計(jì)入什么科目的,存貨中的周轉(zhuǎn)材料還是低值易耗品的
這記錄制造費(fèi)用就可以的呀。
但是這些東西不是一次性用完的,買回來數(shù)量比較多,
如果不是一次性用完的,應(yīng)該先記入原材料,低值易耗品,然后按照實(shí)際使用的結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用或者是生產(chǎn)成本。
代別人買材料的話,如果說是買多少,就收回別人多少,就是計(jì)往來,應(yīng)收應(yīng)付就行了是吧,如果說是加價(jià)賣出去,就是就要相當(dāng)于賣材料一樣去操作
的,是的,是這個(gè)樣子的。