您好,您的意思是說把之前的申報了,對嗎?
老師您好,剛接手的賬,之前申報的工會經(jīng)費全是零申報,請教老師,這種情況問題嚴(yán)重嗎?我現(xiàn)在要申報本年第二季度的,需要主動把之前未繳納的都補(bǔ)上嗎?還是等稅務(wù)局查到再補(bǔ)?
我是個體小額免稅店,以前都是商場帶扣稅的沒做過稅務(wù)申報,現(xiàn)在讓自己稅務(wù)申報,1季度的申報過期了要補(bǔ)辦,剛開始做申報不懂,以前填表的時候填寫一個月的我填成一年的,報數(shù)額肯定超過季度30萬免稅的額度了,①我會不會按填的補(bǔ)交稅款?②稅務(wù)局專管員是不是得去商場查賬③我這種情況是不是可以選成定額的就可以自動申報了
老師我的電子稅務(wù)局稅務(wù)信息是這樣的,我22.6-22.9期間發(fā)生一筆60萬的房租租賃費收入,前任會計在22.10申報了印花稅,我想問稅務(wù)局給規(guī)定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費后來沒發(fā)生過,對應(yīng)的這次印花稅申報過了后面是不是就算結(jié)束了不用再申報房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
您好,我有個事想咨詢一下您,就是我們小微企業(yè)工會經(jīng)費都是0申報的,第二季度的未申報然后出了整改書之后我逾期申報了,但是7月份的也沒有申報來著,想補(bǔ)報但是電子稅務(wù)哪里也沒有這個信息這種情況應(yīng)該怎么樣?
早上好,老師,請教下我司是租賃公司,每個月開出租賃發(fā)票就是收入,由于被稅局查出來我司出租廠房金額過低,需要我們補(bǔ)交申報收入,收入是每個月按從租計征申報的房產(chǎn)稅,由于是以前年度2021、2022年的收入,現(xiàn)在在2023年12月入賬,需要怎么入賬以前年度收入房產(chǎn)稅、及補(bǔ)交產(chǎn)生了利潤交了以前年度企業(yè)所得稅、及收入房產(chǎn)稅產(chǎn)生了印花稅申報了印花稅,還有各稅金產(chǎn)生的滯納金,應(yīng)該怎么入賬?分錄怎么寫?
老師您好,請問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個工作,一個地方,一個老板開了2個店,一個是36間房的酒店,一個是4000多平米的賣廠,就招了一個會計,酒店一周去一次,主要再賣場,我咋感覺每天特別累,忙不完?,嵤乱欢眩_票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補(bǔ)開發(fā)票 請問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費,他們讓我們那稅點,一個點,是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項目,??顚S?,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負(fù)債也就是遞延所得稅費用。 那前面這個其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認(rèn)這個應(yīng)有余額的遞延所得稅負(fù)債這個數(shù)呢?感覺這個數(shù)也不太對呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊資金
老師,請問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊實繳資金科目要不要加上呢
是之前是月報,現(xiàn)在變成季報需要申報嗎?如:往期未申報列表2019.07.01-2019.07.31期間,但查了歷史申報的結(jié)果是2019年7月、8月、9月都是每個月申報了,跳出的這個未申報提示還需要報嗎?
這個就不需要再報了。