填寫不含稅的 免稅的稅額是不含稅的金額× 3%
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào)在增值稅季報(bào)里面填寫的是季度的不含稅銷售額對(duì)吧?那這個(gè)表格我填了不含稅銷售額,下面自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的應(yīng)納稅額合計(jì)不對(duì)呢?本季度代開了2000000的專票
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)銷售,增值稅免稅!稅務(wù)申報(bào)表是填12欄嗎?這個(gè)金額是含稅還是填不含稅銷售額?
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表的:四.免稅銷售額是填含稅銷售額還是不含稅
今年的小規(guī)模季度30萬(wàn)以下免稅,增值稅主表怎么填?填含稅金額還是不含稅金額?
老師好 小規(guī)模商貿(mào)公司這季度開普票含稅金額合計(jì)133000 ,報(bào)增值稅表的免稅銷售額吧是填這個(gè)含稅還是填不含稅的金額?還有增值稅表下面免稅額填多少?
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金400萬(wàn)元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為( )萬(wàn)元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
那我記賬的畫因?yàn)槭瞧掌?我做的借;應(yīng)收 貸:收入 133000 這個(gè)對(duì)吧老師?
你好,不對(duì)的,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 需要減稅分開。
做帳需要價(jià)稅分開的
季度30萬(wàn)以內(nèi)不需要交稅的,再把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 普票收入也要這么價(jià)稅分開記賬嗎?
那時(shí)間長(zhǎng)了如果都不超30萬(wàn)沒(méi)有增值稅 營(yíng)業(yè)外收入是不是金額累計(jì)大了?老師這個(gè)到時(shí)候怎么處理
對(duì)的,是的。因?yàn)槟汩_的發(fā)票上面有稅額,需要價(jià)稅分開來(lái)做。 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助。
老師 可是這個(gè)季度我的印花稅是按含稅金額133000報(bào)的 印花稅已經(jīng)扣款19.95 生效了。利潤(rùn)表報(bào)表收入也是133000 這是不是就不能改了 要改就是退稅很麻煩 這怎么辦?
所得稅修改 印花稅下次少申報(bào)
意思所得稅收入改一下 報(bào)表再改一下對(duì)吧老師
你好對(duì)的 是的 是的 是的
好的謝謝您
不用客氣 工作愉快