借預(yù)付賬款貸銀行存款,按月借管理費用,等 貸預(yù)付賬款 發(fā)票到了, 借預(yù)付賬款貸管理費用, 借管理費用貸預(yù)付賬款。
收到物業(yè)費會計分錄怎么做,借銀行存款貸方什么科目,收的是一年物業(yè)費,收入怎么確認?是分攤到每個月確認收入嗎?如果是開具一年的發(fā)票是不是一次性確認收入,有點不要發(fā)票這種收入怎么確認
以前2017,2018,2019年度設(shè)置的長期待攤費用,一直沒做攤銷,現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)到未分配利潤,可以直接轉(zhuǎn)嗎?需要附什么憑證?分錄怎么做?
老師你好,公司今天提前支付物業(yè)一年的物業(yè)費,咋做賬啊?明天收到發(fā)票怎么做賬?還需要攤銷嗎?攤銷的分錄怎么做?是12個月每個月都要做攤銷的分錄嗎?
物業(yè)費以前月交的的一年物業(yè)費 一直沒收到發(fā)票,怎么分攤? 是按合同時間分攤嗎? 這樣分攤做什么憑證?
物業(yè)費以前月交的的一年物業(yè)費 一直沒收到發(fā)票,怎么分攤? 這樣分攤做什么憑證?收到發(fā)票以后做什么憑證?
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報年報把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問下,公司貨款收到個老板個人賬上了,個人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計錄
外來人員來公司食堂交餐費是沖費用還是記入收入呢
進項稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報年度財務(wù)報表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當時以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
為什么不是做借長期待攤費用 貸銀行存款? 這么做不行嗎?
13個月以上的才是長期待攤費用,如果是一年以內(nèi)的預(yù)付賬款就行。
借預(yù)付賬款貸銀行存款,按月借管理費用,等 貸預(yù)付賬款 發(fā)票到了, 借預(yù)付賬款貸管理費用, 借管理費用貸預(yù)付賬款。 用數(shù)字舉個例子吧
我能不能直接把發(fā)票放在前幾個月的后面 ?不做收到發(fā)票的憑證了
借預(yù)付賬款貸銀行存款,12 按月借管理費用,等 貸預(yù)付賬款1 發(fā)票到了, 借預(yù)付賬款貸管理費用,1 借管理費用貸預(yù)付賬款1
能不能不做收到發(fā)票的憑證了?
暫估和發(fā)票的一樣的可以。
不是 我房租 物業(yè)費都是要分攤 暫估什么???
借預(yù)付賬款,貸銀行放款,按月借管理費用,貸預(yù)付賬款。這個就是暫估,因為你沒有收到發(fā)票,這相當于暫估的就是你做的這個管理費用和發(fā)票一致的就用不用調(diào)整 接下來正常的按月分攤就行。
我收到發(fā)票 要按照收到發(fā)票的金額做賬 發(fā)票到了, 借預(yù)付賬款貸管理費用,1 借管理費用貸預(yù)付賬款1 這個1是個什么? 我收到發(fā)票是12!
你好,你分攤過的呀,你剩下的沒有分攤,
現(xiàn)在沒有分攤管理費用,肯定做不了12吧?風葉,你收到了發(fā)票之后, 繼續(xù)借管理費用,貸預(yù)付賬款1就可以 當月還是分攤當月的
借預(yù)付賬款貸銀行存款,12 按月借管理費用,等 貸預(yù)付賬款1 發(fā)票到了, 做什么憑證 重新說個對的行嗎
我之前說的不對嗎? 借預(yù)付賬款 貸管理費用1 沒充之前,沒有發(fā)票的管理費用。然后再做一個發(fā)票的借管理費用1 貸預(yù)付賬款1
之前沒有發(fā)票,你做了管理費用,那現(xiàn)在收到的發(fā)票是不是充管理費用再做發(fā)票的?
因為這是受益期一年的,你只分攤了一個月。你做發(fā)票的也得做一個一個月的。你后期的以后,借管理費用貸預(yù)付賬款按月來做。
發(fā)票到了, 借預(yù)付賬款貸管理費用,1 借管理費用貸預(yù)付賬款1 這個是在倒騰什么?
證明發(fā)票到了紅沖之前的發(fā)票,體現(xiàn)發(fā)票到了的意思。
借預(yù)付賬款300000貸銀行存款300000 按月分攤借管理費用25000 貸預(yù)付賬款25000 要是當月收到了發(fā)票 下面還需要做什么憑證 當月收到了下面是不是什么都不用做了?
當月收到了,放到分攤的后面就可以的,不需要調(diào)整其他的。
那收到發(fā)票能不能不做這兩個憑證了了 發(fā)票到了, 借預(yù)付賬款貸管理費用,25000 借管理費用貸預(yù)付賬款25000 真不知道這樣倒騰意義是什么,既然上個月都已經(jīng)攤銷了 為什么下個月還得把上個月沖銷了 那最后攤銷的時間肯定和合同截止日期不一致了吧, 合同結(jié)束還差好幾個月
你好,可以的 證明發(fā)票到了 之前沒有發(fā)票的時候,借管理費用貸預(yù)付賬款。這相當于是一個暫估。