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物業(yè)費以前月交的的一年物業(yè)費 一直沒收到發(fā)票,怎么分攤? 這樣分攤做什么憑證?收到發(fā)票以后做什么憑證?

2024-07-10 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-10 14:08

借預(yù)付賬款貸銀行存款,按月借管理費用,等 貸預(yù)付賬款 發(fā)票到了, 借預(yù)付賬款貸管理費用, 借管理費用貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶8820 追問 2024-07-10 14:09

為什么不是做借長期待攤費用 貸銀行存款? 這么做不行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:12

13個月以上的才是長期待攤費用,如果是一年以內(nèi)的預(yù)付賬款就行。

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快賬用戶8820 追問 2024-07-10 14:18

借預(yù)付賬款貸銀行存款,按月借管理費用,等 貸預(yù)付賬款 發(fā)票到了, 借預(yù)付賬款貸管理費用, 借管理費用貸預(yù)付賬款。 用數(shù)字舉個例子吧

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快賬用戶8820 追問 2024-07-10 14:19

我能不能直接把發(fā)票放在前幾個月的后面 ?不做收到發(fā)票的憑證了

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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:19

借預(yù)付賬款貸銀行存款,12 按月借管理費用,等 貸預(yù)付賬款1 發(fā)票到了, 借預(yù)付賬款貸管理費用,1 借管理費用貸預(yù)付賬款1

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快賬用戶8820 追問 2024-07-10 14:43

能不能不做收到發(fā)票的憑證了?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:43

暫估和發(fā)票的一樣的可以。

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快賬用戶8820 追問 2024-07-10 14:44

不是 我房租 物業(yè)費都是要分攤 暫估什么???

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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:45

借預(yù)付賬款,貸銀行放款,按月借管理費用,貸預(yù)付賬款。這個就是暫估,因為你沒有收到發(fā)票,這相當于暫估的就是你做的這個管理費用和發(fā)票一致的就用不用調(diào)整 接下來正常的按月分攤就行。

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快賬用戶8820 追問 2024-07-10 14:45

我收到發(fā)票 要按照收到發(fā)票的金額做賬 發(fā)票到了, 借預(yù)付賬款貸管理費用,1 借管理費用貸預(yù)付賬款1 這個1是個什么? 我收到發(fā)票是12!

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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:46

你好,你分攤過的呀,你剩下的沒有分攤,

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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:46

現(xiàn)在沒有分攤管理費用,肯定做不了12吧?風葉,你收到了發(fā)票之后, 繼續(xù)借管理費用,貸預(yù)付賬款1就可以 當月還是分攤當月的

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快賬用戶8820 追問 2024-07-10 14:48

借預(yù)付賬款貸銀行存款,12 按月借管理費用,等 貸預(yù)付賬款1 發(fā)票到了, 做什么憑證 重新說個對的行嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:56

我之前說的不對嗎? 借預(yù)付賬款 貸管理費用1 沒充之前,沒有發(fā)票的管理費用。然后再做一個發(fā)票的借管理費用1 貸預(yù)付賬款1

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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:56

之前沒有發(fā)票,你做了管理費用,那現(xiàn)在收到的發(fā)票是不是充管理費用再做發(fā)票的?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:57

因為這是受益期一年的,你只分攤了一個月。你做發(fā)票的也得做一個一個月的。你后期的以后,借管理費用貸預(yù)付賬款按月來做。

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快賬用戶8820 追問 2024-07-10 14:58

發(fā)票到了, 借預(yù)付賬款貸管理費用,1 借管理費用貸預(yù)付賬款1 這個是在倒騰什么?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:59

證明發(fā)票到了紅沖之前的發(fā)票,體現(xiàn)發(fā)票到了的意思。

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快賬用戶8820 追問 2024-07-10 15:08

借預(yù)付賬款300000貸銀行存款300000 按月分攤借管理費用25000 貸預(yù)付賬款25000 要是當月收到了發(fā)票 下面還需要做什么憑證 當月收到了下面是不是什么都不用做了?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 15:12

當月收到了,放到分攤的后面就可以的,不需要調(diào)整其他的。

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快賬用戶8820 追問 2024-07-10 15:21

那收到發(fā)票能不能不做這兩個憑證了了 發(fā)票到了, 借預(yù)付賬款貸管理費用,25000 借管理費用貸預(yù)付賬款25000 真不知道這樣倒騰意義是什么,既然上個月都已經(jīng)攤銷了 為什么下個月還得把上個月沖銷了 那最后攤銷的時間肯定和合同截止日期不一致了吧, 合同結(jié)束還差好幾個月

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齊紅老師 解答 2024-07-10 15:23

你好,可以的 證明發(fā)票到了 之前沒有發(fā)票的時候,借管理費用貸預(yù)付賬款。這相當于是一個暫估。

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借預(yù)付賬款貸銀行存款,按月借管理費用,等 貸預(yù)付賬款 發(fā)票到了, 借預(yù)付賬款貸管理費用, 借管理費用貸預(yù)付賬款。
2024-07-10
您好 請問是今年1-12月份的物業(yè)管理費嗎
2024-07-10
您好,按月計提,權(quán)責發(fā)生制,沒有收到發(fā)票也要入賬,自已做表格的就可以了
2024-07-10
同學你好 是什么會計準則
2022-12-06
你好。表的名稱叫分攤表。然后分出每列列出來,每個業(yè)主的名稱。收費金額,收費時間預(yù)收多少?攤銷多長時間等等。 借銀行存款貸預(yù)收賬款。借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2023-04-26
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