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小規(guī)模納稅人,購買信息技術(shù)服務(wù),對方給我們開了一張專票,和一張普票,但我們這月已經(jīng)給對方打款,專票和普票怎么寫會計分錄

2024-07-10 12:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-10 12:22

借管理費用、辦公費貸、銀行存款都是價稅合計。

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借管理費用、辦公費貸、銀行存款都是價稅合計。
2024-07-10
你好,小規(guī)模專票和普票都直接價稅合計做賬就可以。
2024-07-10
你好,金額不大的,自己使用的,借管理費用、辦公費 貸、其他應(yīng)付款。
2024-07-10
即使本月還未給對方打款,收到的專票如果符合會計上對相關(guān)費用或資產(chǎn)的確認條件,是需要記錄到本月的。 假設(shè)購買的攝影服務(wù)、影視服務(wù)是用于企業(yè)的宣傳活動,會計分錄如下: 借:銷售費用 - 宣傳費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 如果是用于其他方面,例如用于內(nèi)部管理等,可以根據(jù)具體用途計入相應(yīng)的會計科目。
2024-07-10
借:固定資產(chǎn) 這咋-進項 貸:應(yīng)付賬款
2024-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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