您好,相當(dāng)于2個(gè)商品收到一個(gè)款,還是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:發(fā)出商品,跟以前分錄一樣的,也可以理解為買一送一,只是發(fā)票上只有一個(gè)商品,但這個(gè)發(fā)票數(shù)量和出庫(kù)數(shù)量不寫在分錄里,幾個(gè)的差異也是看不出來的
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎?
請(qǐng)問下工業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,我的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是 借:庫(kù)存商品35萬 貸:生產(chǎn)成本35萬 銷售商品時(shí)我的分錄是 借:銀行存款 12萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是13萬 那么現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 最后這個(gè)分錄成本我應(yīng)取那個(gè)數(shù)呢?
你好老師我想問一下關(guān)于存貨計(jì)提減值結(jié)轉(zhuǎn)成本 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是這樣嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ↑ 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 ↓ 貸:庫(kù)存商品 ↓ 要是拆開分錄是這樣嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:庫(kù)存商品
老師,產(chǎn)成品銷售發(fā)貨未開票,分錄:借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品。 請(qǐng)問發(fā)出結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是不是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品
請(qǐng)問電商在銷售商品時(shí)。客戶下單之后,是不是需要做發(fā)出商品這個(gè)會(huì)計(jì)分錄?然后等客戶確認(rèn)收貨了再確認(rèn)收入跟結(jié)轉(zhuǎn)成本? 發(fā)出商品 借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品 確認(rèn)收入 借:其他貨款資金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (商品+運(yùn)費(fèi)) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣做對(duì)嗎?
公司前年申請(qǐng)下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開電子發(fā)票,如果購(gòu)買方的銀行賬號(hào)填寫的不對(duì),但是開出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對(duì)不?
請(qǐng)問下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%
老師,你寫一下整個(gè)完整分錄嗎?收入部分——借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi);結(jié)轉(zhuǎn)成本——借:?
您好,好的 收入 借:應(yīng)收賬款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅 當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫(kù)存商品 賠償客戶 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫(kù)存商品 如果我們賬上要體現(xiàn)本年質(zhì)量問題賠了多少,借:銷售費(fèi)用-維修費(fèi)? 也是可以的