您好,科目不對(duì), 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸: 營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 小規(guī)模增值稅只有3個(gè)科目,通常涉及3個(gè)會(huì)計(jì)科目:“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代交增值稅”。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))這個(gè)科目,現(xiàn)在增值稅減免,我如何做分錄?我是做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嘛?
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬(wàn),減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項(xiàng)稅還是用稅額減免,下面分錄對(duì)嗎?下面寫的分錄里,前面是財(cái)務(wù)軟件帶的分錄,括號(hào)里是自己添加科目,用哪個(gè)合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(稅額減免)
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢?
老師您好!小規(guī)模季度收入不超過(guò)30萬(wàn)不交稅,那么這種情況下賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助,這樣處理可以嗎,謝謝
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下: 小規(guī)模納稅人開(kāi)具的普通發(fā)票的免稅稅額,這個(gè)分錄應(yīng)如何處理呢。謝謝!
提供給國(guó)外客戶的開(kāi)戶行信息是自己翻譯成英文嗎 比如開(kāi)戶行名稱 公司名稱?
老師,公司老板即法人加入老鄉(xiāng)會(huì)當(dāng)副會(huì)長(zhǎng),需要繳納會(huì)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以公司名義付款,對(duì)方開(kāi)發(fā)票允許稅前扣除否
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注備用金計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),摘要寫收到法人還款,還是怎么樣寫更貼切
請(qǐng)問(wèn)二手車購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有記賬,沒(méi)有抵扣增值稅,沒(méi)有折舊,有二手車交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開(kāi)出,二手車交易發(fā)票已開(kāi)出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票出去嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電商稅出來(lái)了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來(lái)的呀
老師,工商年報(bào)時(shí)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫?2024年12月份成立公司
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開(kāi)的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有報(bào)銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎