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老師,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),應(yīng)支付4200增值稅,是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,貸方:未交增值稅,借方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸方:銀行存款?

2024-07-09 16:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-09 16:39

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-09 16:40

你好,做這個(gè)的,然后借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款,這個(gè)是支付的。

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2024-07-09
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-03
你好; 這個(gè) 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
你好對(duì)的 是這么做的
2022-07-30
您好,對(duì)的,就是這樣結(jié)轉(zhuǎn),最后繳納
2024-07-02
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