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#提問#老師我們是生產(chǎn)性企業(yè),每個月總會有幾筆小額對方承擔(dān)運費的收入,怎么做賬?稅率按混合銷售13%還是按照9還是運費開普票的有6%和1%,需要交銷項稅嗎

2024-07-09 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-09 16:02

同學(xué)你好 這個看稅局核定的稅率是多少

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同學(xué)你好 這個看稅局核定的稅率是多少
2024-07-09
你好 對沖不了的,比如13%的,你之前申報無票收入是100,現(xiàn)在是開了發(fā)票200,那你只紅沖100就可以的 6%的不夠抵扣的,你正常在申報無票收入。
2024-02-20
1.是的,附屬類可以不填寫 2.可以的,這個你們雙方協(xié)商,稅局對這個沒有什么要求,你可以開折扣發(fā)票,和平銷返利不一樣
2020-08-26
你好,合理,因為你的服務(wù)里實際確實提供了電能,主要消耗也是電,如果說你們只是提供服務(wù),那電應(yīng)該僅僅是個輔材而已,不可能是主要消耗,餐飲行業(yè)屬于生活服務(wù)業(yè),電費就只占很少的部分
2022-06-18
1.9個點是合理的,相當(dāng)于從主適用稅率。 2、不能開13的,可能是您在稅局,沒核定這個稅率的項目,去稅務(wù)局核定一下就可以 3.收取的這類款項應(yīng)該屬于含稅價,轉(zhuǎn)換成不含稅價確認(rèn)收入,申報時未開具發(fā)票爛次填寫
2020-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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