你好可以的 可以補(bǔ)的
老師,2023年收到股東個(gè)人卡往對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)投資款,賬上做實(shí)收資本,問(wèn)題是這100萬(wàn)在2023年第四季度要交印花稅?那么2023年的營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅呢,這100萬(wàn)算是新增的實(shí)收資本,也要繳納印花稅,這是不是重復(fù)交了,還是選擇一個(gè)申報(bào),另外一個(gè)零申報(bào)?
老師有一家公司原股東轉(zhuǎn)股給新股東,原股東給公司實(shí)繳了,但是這個(gè)實(shí)繳原股東已經(jīng)交完實(shí)繳的印花稅了,然后我又繳納一邊,現(xiàn)在新股東想再次轉(zhuǎn)股,2023年第四季度我財(cái)報(bào)和季報(bào)申報(bào)表都寫(xiě)錯(cuò)了,2024年報(bào)2023年財(cái)務(wù)年報(bào)和會(huì)算清繳我把正確的數(shù)填寫(xiě)上了,想問(wèn),2024年年報(bào)財(cái)報(bào)和2023第四季度的財(cái)報(bào)不一致可以嗎,是不是以年報(bào)為準(zhǔn)呀,那我第四季度的年報(bào)就不用改了
老師您好,申報(bào)本期的印花稅,在計(jì)稅依據(jù)數(shù)那里我只輸入了第三月份的數(shù)據(jù),忘記了第一和第二月份的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)可以在第二季度申報(bào)時(shí)補(bǔ)申報(bào)嗎?謝謝
老師,銀行24.3月股東打進(jìn)錢(qián),一季度忘記申報(bào)印花稅(實(shí)收資本),那24年第二季度可以補(bǔ)交這部分印花稅嗎?
老師,你好,今年1月份繳納進(jìn)來(lái)的投資款,實(shí)收資本印花稅申報(bào)在今年內(nèi)不管哪個(gè)季度申報(bào)都可以嗎?公司是按照季度申報(bào)方式繳納其他印花稅的,那我這個(gè)可以放到下年1月份申報(bào)嗎
某某分公司(國(guó)有獨(dú)資)這代表什么意思?
發(fā)行債券的利息高于股票,為什么還要選擇債券,怎么比較的?
企業(yè)在什么情況下可以不給員工買(mǎi)社保
老師我們是個(gè)體戶如果開(kāi)20萬(wàn)的專(zhuān)票需要繳納多少錢(qián)全部稅金
小規(guī)模銷(xiāo)售包裝酒涉及消費(fèi)稅啥的么
老師好,請(qǐng)問(wèn):考試的時(shí)候,電腦上怎么怎么打出來(lái)[中括號(hào)]、{大括號(hào)} 。。而且如果涉及到大括號(hào)這一步,算式復(fù)雜,怕老師懶得看。。比如:{計(jì)稅基礎(chǔ)-[原值-(原值-殘值)÷使用年限×已用年數(shù)]}×企業(yè)所得稅稅率25%=遞資or遞負(fù)的余額。(小括號(hào)里是應(yīng)計(jì)折舊額)[中括號(hào)里是稅法認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)該有的賬面價(jià)值]{大括號(hào)里是所得稅差異}
老師 V模式是什么,搜狗輸入法里面的
我開(kāi)出去的免稅機(jī)耕費(fèi)發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)9%稅率的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以作為成本嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
定額發(fā)票 旅客報(bào)銷(xiāo)用 車(chē)站報(bào)解 是什么意思
我開(kāi)出去的免稅機(jī)耕費(fèi)發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)9%稅率的機(jī)耕費(fèi),可以作為成本嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
填寫(xiě)印花稅稅源采集時(shí),應(yīng)稅憑證數(shù)量指的是發(fā)票數(shù)量嗎?
你好,這個(gè)是合同的數(shù)量,沒(méi)有合同的填寫(xiě)1
我是按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)算的印花稅,不知道有沒(méi)有合同,這樣也寫(xiě)1嗎?
對(duì)的是的對(duì)的是的。