1.A 企業(yè)進口材料的征免性質(zhì),通??赡苁恰耙话阏鞫悺被蚋鶕?jù)具體情況適用特定的優(yōu)惠政策,例如“鼓勵項目”等,這取決于進口材料的用途、企業(yè)的性質(zhì)以及相關的貿(mào)易政策。 2.A 企業(yè)出口給 B 時,A 報關單的征免性質(zhì)可能是“進料加工”。B 企業(yè)從 A 企業(yè)購入貨物進行進一步加工時,B 報關單的征免性質(zhì)也可能是“進料加工”。 3.B 企業(yè)出口成品給國外時,征免性質(zhì)通常為“進料加工”。
關于 英國增值稅 的問題: 英國企業(yè)A 向 英國供應商B 采購 一項 服務(比如 造型設計,包含技術資料、圖紙等 之類的) 這筆交易,A 支付 給 B 的 價款總額 就包含 增值稅進項稅額。假如 這項服務 不含稅價100英鎊,VAT(稅率20%)就是 20英鎊。 如果A 之后將 這項服務(造型設計,技術資料、圖紙等)出口 給一家中國企業(yè)。英國 對出口 服務 采用 0稅率嗎?既免征 銷項稅 又會 退 之前A向B采購這項服務時 產(chǎn)生的 進項稅? 那么 此時這筆 出口 交易,銷項稅=0,進項稅=20, 應納稅額=0-20=-20。英國HRCM就 應該退 20英鎊 給 A企業(yè)? 我想請問老師,英國政府針對出口貨物、服務,是否采用0稅率?0稅率是否是 既免銷項又退進項?我的理解是否正確?整個計算是否正確?
某市企業(yè)A采購國內(nèi)原材料生產(chǎn)工業(yè)品并全部用于出ロ,3月出口產(chǎn)品價格1017萬元,本月可抵扣進項稅額110萬元,稅率13%,退稅率11%,無上期留抵。萬案一:企業(yè)A自營出ロ。方案二:通過關聯(lián)外貿(mào)企業(yè)B按價格1017萬元出口,A企業(yè)以同價1017萬元(開專票價稅合計1017萬,不含稅價900萬元)銷售給B,問選哪個方案?
出口企業(yè)符合下面條款規(guī)定:1、特準退(免)稅的貨物范圍:出口出口加工區(qū)的貨物;2、辦理退(免)稅的貨物范圍:出口加工區(qū)的區(qū)外企業(yè)銷售給區(qū)內(nèi)企業(yè)并運入出口加工區(qū),并供區(qū)內(nèi)企業(yè)使用的國產(chǎn)設備、原材料、零部件等;區(qū)外企業(yè)可憑海關簽發(fā)的出口貨物報關單和其他現(xiàn)行規(guī)定的出口退稅憑證,向稅務機關申報辦理退(免)稅;3、經(jīng)海關監(jiān)管區(qū)域或場所離境的貨物:報關進入特殊區(qū)域的貨物,視同出口享受退稅,這種進入特殊區(qū)域的貨物,可能留在特殊區(qū)域,也可能后續(xù)再離境,無需提供出境備案清單?,F(xiàn)在出口企業(yè)享受不到出口退稅,稅收機構(gòu)唯一的理由就是“沒有出境備案清單,不能享受退稅,只能是免稅”。出口企業(yè)應如何應對?
老師你好,我想咨詢一個問題,我現(xiàn)有AB兩個公司,A是生產(chǎn)性企業(yè),B是商貿(mào)企業(yè)。平時都是A負責生產(chǎn),然后賣給B負責出口,退稅。然后B公司現(xiàn)在接到這么一張訂單,是客供材料的訂單,客戶C要求這批出口商品中的一個小零件用他的客供材料,B公司不需要付任何費用購買,但進口該批客供材料的時候B公司在單一窗口交了關稅和增值稅,有繳款書。然后B公司是幾個人的那種銷售公司,不具備加工生產(chǎn)能力的,這批客供材料直接運到A公司,由A公司去組裝,然后做好后賣給B公司,B公司再出口賣給客戶C。這種情況,AB公司的賬務應該怎么操作?咨詢稅局,當?shù)囟惥终f10年內(nèi)都沒見過這種情況
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國內(nèi)供應商是B,國外客戶是C C從A處采購商品(美元結(jié)算),A從B進貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個業(yè)務在財務和稅務上如何合規(guī)合法呢? 這個業(yè)務模式看起來像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實際出口商,C公司作為最終買家。在財務和稅務上的合規(guī)性主要涉及以下幾個方面: 1. 發(fā)票問題:A公司從B公司采購商品時,B公司應向A公司開具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣給C公司時,也應開具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務問題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
我們有個公司(暫稱為A公司),和廠家簽訂了設備投放的協(xié)議,采購此設備使用的耗材的達到一定金額,這臺設備的歸屬權就歸屬A公司,現(xiàn)在遇到一個問題,就是A公司呢,把這臺設備賣給了醫(yī)院,現(xiàn)叫我們開這臺設備的銷售發(fā)票,請問該如何處理呢
老師計提房產(chǎn)稅是是不是?: 借:主營業(yè)務稅金及附加-應繳房產(chǎn)稅 貸:應交稅費-應交房產(chǎn)稅
老師。汽車用空調(diào)壓縮機屬于哪一類稅收編碼
這兩行表格數(shù)據(jù)有很多是重復的。我想篩選每列沒個數(shù)據(jù)重復幾個,兩列數(shù)據(jù)的差額,怎么弄呢
品質(zhì)部的入什費用呢,老師
進項稅額轉(zhuǎn)出分錄,成本已用
老師,我們是建筑公司,項目地的管理人員去項目地的鎮(zhèn)、市里采買、辦事的車費、住宿等屬于差旅費嗎?
老師,我們是電商,存在刷單的現(xiàn)象,員工報銷時我計入預付款了,等最終確認本月刷單多少金額,再結(jié)轉(zhuǎn)為費用,現(xiàn)在有個問題就是,報銷的錢跟真實刷單的錢有差額,員工應該退回公司80元,現(xiàn)在員工離職了,領導說不用退了,那這個80元,我轉(zhuǎn)到那個科目呢?
生產(chǎn)企業(yè)原材料耗材盤虧,怎么進行賬務處理
老板名下有幾家公司混著用,哪家公司沒錢了,就從有錢的公司名下轉(zhuǎn),其中還要一家公司法人是老板媳婦的名字,這樣互相轉(zhuǎn)款沒有利息,可以嗎?
A出給B ,征免性質(zhì)進來深加工吧
同學你好 讀碟 這個可以