您好 這個(gè)看當(dāng)月的 不是看報(bào)稅前后 您稅報(bào)的是上個(gè)月的 跟本月的發(fā)票額度沒有關(guān)系啊 報(bào)稅之前開完這個(gè)200w的 就是本月的額度 還剩下300萬
老師請問我們21年發(fā)生的業(yè)務(wù),已經(jīng)申報(bào)收入了,還未開票,我們是小規(guī)模,那二季度開票是按照1%的稅率開票,有額度限制嗎;之前額度是每季度45萬,因?yàn)樗脑路葜笮∫?guī)模免稅是沒上限的
老師,我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報(bào)稅嗎 我們3月份報(bào)完稅了 但是沒有開發(fā)票 現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒有應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在要是開發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報(bào)完稅了 季度沒有超過30萬 ,但是申報(bào)納稅時(shí)沒有開發(fā)票 那我現(xiàn)在開3月份的發(fā)票對我之前3月份已經(jīng)報(bào)完的納稅申報(bào)有影響嗎 不用更改3月份的季報(bào)吧
老師,我們7-9月沒有用稅務(wù)Ukey開發(fā)票了,都是全電發(fā)票,但是我現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅系統(tǒng)提示我報(bào)不了,需要去抄報(bào)稅?我需要用之前的Ukey抄報(bào)稅嗎
老師,我這個(gè)是分公司,然后我之前有去稅務(wù)局做增值 稅分開報(bào),所得稅匯總核算,但是這個(gè)月申報(bào)季度還有所得稅申報(bào)的稅種,這樣的話,豈不是,分公司這邊報(bào)一次,總公司那邊匯總報(bào)一次,那豈不是會報(bào)重復(fù)
老師本月未申報(bào)增值稅之前我們發(fā)票可用額度是200,總額度是500,我在報(bào)稅之前開完這個(gè)200w的話,那我報(bào)稅后可用發(fā)票額度是給我恢復(fù)到500還是300w呀
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
好的謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問