需要自行修改數(shù)據(jù)申報(bào)
你好,我是剛開(kāi)店沒(méi)幾個(gè)月個(gè)體工商戶,每月領(lǐng)定額發(fā)票2萬(wàn)元,一個(gè)季度領(lǐng)一次,上個(gè)季度領(lǐng)發(fā)票時(shí),在辦稅大廳自己進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)時(shí),按操作流程一直無(wú)法進(jìn)行,后來(lái)咨詢了辦公人員,才知道領(lǐng)定額發(fā)票不需要自己申報(bào),電腦系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)。但是我自己在操作時(shí),把申報(bào)登錄密碼修改了,那下個(gè)季度稅局電腦系統(tǒng)還會(huì)自動(dòng)申報(bào)嗎?
老師,第一次接觸,小規(guī)模單位,這個(gè)月開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的票,又開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的票,那么,季度申報(bào)增值稅時(shí),本期應(yīng)納稅額減征額,是自己填寫(xiě),還是系統(tǒng)自動(dòng)算的?
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,打開(kāi)申報(bào)表頁(yè)面后,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的是第三季度7月份的,但是我們89月都開(kāi)票了。共計(jì)開(kāi)了2萬(wàn)多,沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)。那我是不是要手動(dòng)把89月的數(shù)字也加進(jìn)去呢
老師,個(gè)體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個(gè)金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實(shí)際開(kāi)票額為112584.4元,超了一千多,申報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)申報(bào)完了,我需要按實(shí)際開(kāi)票金額更正申報(bào)嗎?是不是實(shí)際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
老師,我請(qǐng)教一下 1,核定征收的個(gè)體戶超市,季度30萬(wàn)免征,但是這個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn),是按31萬(wàn)交稅還是按超過(guò)的1萬(wàn)交 2,以前沒(méi)超過(guò)的季度是系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)稅,那超過(guò)了是不是要自己申報(bào) 3,自己申報(bào)還需要做匯算清繳和工商年檢嗎
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
哪幾個(gè)地方需要填寫(xiě)呢?比如專(zhuān)票開(kāi)了100元,普票開(kāi)了10000萬(wàn),
專(zhuān)票填寫(xiě)主表第二行
就只填專(zhuān)票的這行嗎?
普票填寫(xiě)未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額
我就按你說(shuō)的填了第2和11行,其他都自動(dòng)生成了,可提交的時(shí)候提示我數(shù)據(jù)不對(duì)噢
提示信息我過(guò)來(lái),我看一下
如圖,麻煩老師看下
系統(tǒng)沒(méi)有檢測(cè)到您開(kāi)具了專(zhuān)票 需要先核實(shí)看是不是2季度開(kāi)的
是二季度開(kāi)的。在向稅務(wù)局繳稅控盤(pán)的前期都有抄稅清稅控盤(pán)的?,F(xiàn)在稅控盤(pán)都給稅局了呢。這咋整呢?
這種情形屬于數(shù)據(jù)丟失 只能去大廳申報(bào)了 拿上發(fā)票復(fù)印件
這個(gè)還有個(gè)強(qiáng)制提交呢?
去大廳提交以后,順便就解除了,自己申報(bào)解除不了
好的,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利