您好 小規(guī)模納稅人,核定征收,有正常的采購單,沒有取得成本發(fā)票,在開銷售發(fā)票,這樣操作符合規(guī)定 核定征收不需要成本費(fèi)用發(fā)票的哈
老師好,請問核定征收的小規(guī)模納稅人沒有成本票的,但每筆錢都是提現(xiàn)到老板卡里,然后再買材料的,這樣合規(guī)嗎?怎么樣才沒風(fēng)險(xiǎn)呢?謝謝老師!
我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)樵牧喜少彌]有取得發(fā)票,導(dǎo)致只有銷項(xiàng)發(fā)票 沒有成本抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)查賬說發(fā)票有問題。 我想了解這種情況該怎樣合理解決。
小規(guī)模納稅人購進(jìn)的時(shí)候沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那我這邊銷售出去可以給客戶開票嗎?這樣會成為虛假開票嗎?有強(qiáng)制要求我采購的時(shí)候一定要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的設(shè)備,有3%減按2%,現(xiàn)在小規(guī)模的征收率是1%。那這個(gè)規(guī)定是不是沒人會用,直接開1%的發(fā)票,是嗎
老師,你好,請問下,小規(guī)模納稅人,第一季度是查賬征收,賬務(wù)處理的時(shí)候所發(fā)生的成本是暫估的,第二季度更改為核定征收了,發(fā)生的成本都沒有取得發(fā)票,也沒再做成本的賬務(wù)處理,這樣的話,在第二年所得稅匯算清繳時(shí)沒有取得發(fā)票得這部分成本需要調(diào)減嗎。
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價(jià)值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價(jià)值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí)成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
好的,謝謝
核定征收是稅務(wù)那邊自動申報(bào)嗎
核定征收要自己填申報(bào)表的哈
那原來都沒有自己填報(bào),都是稅務(wù)那邊自動申報(bào)有影響嗎
如果稅務(wù)自動申報(bào)了? 當(dāng)然可以的哈