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老師,您好!我們有一筆法院執(zhí)行款,是客戶欠的租金,由于我們預收的租金有部分還沒有確認收入,所以賬上沒有“應收賬款”這個科目的,那現在這筆欠的租金法院執(zhí)行打到我們賬戶上了,現在證明入賬比較合適呀?

2024-07-08 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-08 15:22

你好!你計入預收賬款

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快賬用戶9299 追問 2024-07-08 15:29

老師,我們是設備租賃,預收的租金收入還沒確認完,有部分逾期租金客戶不交租,我們把逾期的租金債權轉讓給地三方了?那后期第三方轉給我們的款也暫時放預收嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 15:31

你好!你這個應該計入到借,銀行存款,營業(yè)外支出,貸,應收賬款。

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快賬用戶9299 追問 2024-07-08 15:36

老師,一直沒有用過“應收賬款”的,因為預收的款收入還沒確認完,難道我先做一筆應收?

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快賬用戶9299 追問 2024-07-08 15:37

我一直就只用了“預收賬款“這一個科目,都是貸方余額

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齊紅老師 解答 2024-07-08 15:43

你好,你可以一直用預收賬款都沒關系的

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你好!你計入預收賬款
2024-07-08
你好,做他的工資里面的借,管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借,應付職工薪酬工資貸,其他應收款。
2024-05-08
你好同學,沖應收賬款,之前的收不回來的全部轉入壞賬
2022-09-17
您好,2個方案做平往來款,歸還法人(需實際轉賬) 借:其他應收款—法人 貸:銀行存款—基本戶 法人放棄債權轉公司收入(需法人書面確認) 借:其他應收款—法人 貸:資本公積—法人捐贈
2025-04-30
你好,同學,需要開發(fā)票,如果不開發(fā)票,也要做未開票收入,正常報增值稅。
2024-06-01
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