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商貿(mào)公司印花稅繳納金額計稅金額是填寫進項發(fā)票加銷項發(fā)票的不含稅價格嗎

2024-07-07 12:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-07 12:40

你好,對的,沒合同的話,按照購銷不含稅金額來交印花稅

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你好,對的,沒合同的話,按照購銷不含稅金額來交印花稅
2024-07-07
你好同學!一般就是按進銷項發(fā)票不含稅金額申報,你填上金額后,有稅率,會自己計算出應(yīng)納稅額來
2024-07-08
外貿(mào)企業(yè)印花稅的計稅依據(jù)通常是購銷合同所列金額,且一般不包括增值稅稅款。 若合同中明確列示不含稅金額與增值稅額,以不含稅金額為計稅依據(jù);若未分別記載,通常以含稅金額作為計稅依據(jù)。部分地區(qū)會實行核定征收,如山東按銷售收入的50%核定征收。廈門則規(guī)定以外貿(mào)為主營業(yè)務(wù)的納稅人,自2019年1月1日起按15%的核定比例征收。
2025-07-03
你好,要分析,是否購買和銷售貨物的發(fā)票?
2024-04-07
是的,這兩個加在一起是不包括單獨體現(xiàn)的增值稅。
2023-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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