您好,要交印花稅的,是0.03%計算
請問老師,我司是新開的服裝加工廠,貨物出售給國內公司后,購買方給的貨款是不含稅的金額,稅額他不給我們。像這種情況我們該怎么操作
老師,請問一下我們公司在國內才采購蘋果100萬,然后給加工廠加工成果汁,加工廠收取加工20萬,然后加工廠開20萬發(fā)票給我們。請問一下這批蘋果作價給加工廠是不是要開發(fā)票呢?還是不用開具發(fā)票直接把這批蘋果給加工廠,加工廠就開出加工費20萬就可以了呢?這個具體的流程是怎么樣的呢?
老師,您好,鋁合金門窗幕墻公司購入鋁材,然后是另一個工廠加工后發(fā)到工地安裝,我們開工程服務的發(fā)票給甲方,那請問分錄怎么做我們這種怎么確認我們的成本?
老師我們是勞務公司(經營范圍里裝飾裝修工程)我們給甲方開建筑服務-工程款,然后我媽把勞務分包給了其他勞務公司,這個其他勞務公司給我們開建筑服務-勞務費,在備注那還用備注工程名稱,工程地點嗎
老師請問下我們是服裝加工,還有就是生產成品服裝,別人讓我們生產,然后我們在把活分給一部分加工點,這種情況我們讓加工點開服裝加工-加工費可以嗎,這種情況用繳納消費稅嗎
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數據比對越來越嚴,年報相關聯的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
按承攬合同嗎
您好,是的, 0.03%1.買賣合同;2.承攬合同;3.建設工程合同;4.運輸合同;5.技術合同;6.商標專用權、著作權、專利權、專有技術使用權轉讓書據。