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您好老師,小規(guī)模納稅人開具3%與1%的增值稅專用發(fā)票,減免稅款這一部分如何入賬,減免稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄如何寫呢?謝謝

2024-07-06 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-06 19:09

你好!只減免1%部分的,不單獨做賬務(wù)處理

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快賬用戶3380 追問 2024-07-06 19:10

如果不需要做賬務(wù)處理,那么這個稅款就留在應(yīng)交稅費這個科目里面嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-06 19:11

你好,你的稅金不是按實際開票稅率填寫的嗎?

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快賬用戶3380 追問 2024-07-06 19:13

我的發(fā)票開具的有3%的,也有1%稅率的

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齊紅老師 解答 2024-07-06 19:28

你好!賬面稅金安實際開票金額稅金做賬沒有差額

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快賬用戶3380 追問 2024-07-06 19:35

那在填寫增值稅小規(guī)模納稅人的生報表時,3%的稅率有按照政策減免2%,那這一部分減免2%的稅金不需要做賬務(wù)處理嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-06 19:40

你好!是的不用做賬務(wù)處理,你們開票3%的還是按3%交,只有開票1%的才減2%

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你好!只減免1%部分的,不單獨做賬務(wù)處理
2024-07-06
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? 1% 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2025-10-20
您好,科目不對, 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸: 營業(yè)外收入-政府補助 小規(guī)模增值稅只有3個科目,通常涉及3個會計科目:“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費—代扣代交增值稅”。
2024-07-09
你好,稅收優(yōu)惠政策是不用入賬的。
2020-07-07
同學(xué)你好,借銀行存款等貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入
2024-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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