工資表就可以 安月出工資表 先不支付 可以年底支付
老師問你個問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個工資,他上一年的工資,但是之前這個員工救濟款了,這是走的其他應(yīng)收款科目,等下一年呢,是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個上一年的工資呢是沒有計提,沒有在那個管理費用什么里邊兒計提,是扣上一年的,未發(fā)工資,他們做憑證的時候就借應(yīng)付工資,大家其他應(yīng)收款,然后又借以前年度損益調(diào)整調(diào)整,然后貸應(yīng)付工資這樣弄了以后,以前年度損益調(diào)整里邊,他又轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,這樣的話就正好這個資產(chǎn)負(fù)債表,跟利潤表的這個勾級關(guān)系就不對了,你說這個憑證應(yīng)該是怎么做?怎么合理根據(jù)這個業(yè)務(wù)。
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現(xiàn)在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當(dāng)時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會被稽查 所以請教老師 應(yīng)該怎么做?
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進(jìn)項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務(wù)這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會經(jīng)費和所得稅
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進(jìn)項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務(wù)這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛,
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進(jìn)項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務(wù)這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛,
老師,工程公司的項目完結(jié)了,工程發(fā)票全部開完了,但是還有部分人工未從工程施工成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,這個是什么情況呢?怎么平賬呢?
老師,如何退出登錄會計學(xué)堂
計算城建教育費附加,計稅依據(jù)里的30是哪個
這種發(fā)票需要入賬嗎?老師
老師,去年的車貸還給車貸公司,直接做的借應(yīng)付賬款貸銀存,付的錢里面有本金和利息,所以在今年做利息那部分,借利潤分配未分配貸應(yīng)付賬款,行不行?然后更正申報表
請問老師,針式打印機怎么設(shè)置成三等分
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可以看看每個月月末計提利息會計分錄,了解怎么計算利息調(diào)整
現(xiàn)在有3個機會讓我選, 一個是在日本做六休一。一天實際工作8小時。給老板開車。到手一個月35萬日幣, 另一個是我朋友介紹我回來累積工作經(jīng)驗,底薪3000+提成,也是做六休一,但是有公積金和補充公積金。就是房屋租賃。 最后就是現(xiàn)在這個老板。但是是回國內(nèi)的公司干活,每月5000稅前,社保應(yīng)該能正常交,公積金啥的沒。基本周一到周五,偶爾出差去日本。 是你你會怎么選 麻煩會的老師詳細(xì)解答一下 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 都不要接手
老師去年的工資表都已經(jīng)做好了,也已經(jīng)支付了,然后現(xiàn)在是補發(fā)去年的我你是說我要把去年的工資表都改掉嗎?還是什么意思?我有點沒理解。
你好,單獨出一個工資表,工資表上寫上部門名字,績效,應(yīng)發(fā)工資合計就列上這里幾列就行。
老師,就是前期的時候嗯,已經(jīng)發(fā)了工資了,也不影響對不對我就是嗯單獨做一個工資表,要不要提現(xiàn)一到12月呢然后績效呢還是說只做一個月?
對的,隨便你什么時候都行。
老師,我就是支付的時候提現(xiàn)就可以了,對不對?在當(dāng)月的時候我還要到去年去計提嗎
你好,隨便這個你自己選擇。你現(xiàn)在計提,年底發(fā)放,或者年底再集體在年底發(fā)放都行。這個不用糾結(jié)。你需要抵扣所得稅,那你就計現(xiàn)在計提。如果不需要抵扣,隨便什么時間計提都行。
好的,老師,就是我們的工資有時候比較困難,然后一個月的工資可能分成三個月才能發(fā)完一整個月的這個會有問題嗎?就是每個月的時候發(fā)放的時候我以實際發(fā)放速做嗎?然后呢,支付的時候我還是一樣負(fù)責(zé)工資表,然后出去有時候就是可能是支付11月的工資支付一半已經(jīng)付完了,然后再支付12月的工資支付了其中一部分這樣可以嗎?但是我的工資表就是沒有分開來,就是整個月11月是總共要發(fā)多少就是多少。
第一個,沒有問題,只要匯算清繳之前發(fā)下去就可以。如果沒有發(fā)下去,影響你們抵扣所得稅 第二個 按照你實際業(yè)務(wù)來,你正常計提當(dāng)月的什么時間支付,什么時間做,支付多少做多少。
還有一個老師,就是我能不能工資表都用一張,然后每次支付不一樣的金額,我也一樣付在后面付回單,因為我們計提的時候是以這個總金額,那我支付的時候就以實際支付出去的金額為主,這樣有沒有影響呢?
可以的,可以這么做的,你愿意用幾張就幾張。這個有什么規(guī)定