您好 請問可以把您填寫后的主表跟附表三截圖上傳一下嗎
你好,老師,我們是建筑公司總包方,我們是執(zhí)行扣除分包款的余額繳納增值稅的,我想問下,我們7月份的時候有分包款的扣除金額但是沒有銷售收入,我7月份的時候忘記填寫附表三的扣除分包款的明細(xì)金額,8月份的稅款所屬期要用到這個扣除分包款的金額,怎么辦?可以直接在9月份申報期本期金額里寫上分包款金額嗎?
收到一張紙質(zhì)版專票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費年費,480元一張專用發(fā)票, ? 會計分錄如下: 借,管理費用480 貸,銀行存款480 抵稅時 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款480 貸,管理費用;480 填附表四,減免稅明細(xì)表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎? 2. 為什么在申報表中填寫后,增值稅及附加稅費申報表(五)中,為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)? ? 3 .增值稅減免申報表中,本期發(fā)生額是480,本期實際抵減稅額應(yīng)該是什么? 4. 這個是不是也是480? ? 5. 申報表,主表中: ?“應(yīng)納稅額19行”, “簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額? 21行”, “應(yīng)納稅額減征額? 23行”, “本期應(yīng)補(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫?
老師,我們是建筑行業(yè)簡易計稅,按照3%專票開票,在申報增值稅的時候,主表和附表數(shù)據(jù)都是按照簡易計稅填寫的,但是在附表三當(dāng)中,本期服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)那一列怎么自動生產(chǎn)數(shù)據(jù)價稅合計的金額?
老師,截圖1寫清楚了,主要問題是涉及分包的附表一第八列不含稅金額要怎么填寫?很多老師說是系統(tǒng)自動帶出來,直接第七列除以1.03,我不這么認(rèn)為,因為超過30萬,專普票都要繳稅,主表第一行等于二加三行,第二行填寫專票金額是扣除分包后金額,第三行普票是填寫1%銷售額,如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03,那么主表第二行和第三行該如何分配填寫?會有差額,老師可以計算一下再回答我?。?/p>
羅老師您好!我有一筆分包抵減業(yè)務(wù),主表的按簡易計稅的銷售額和稅額都是直接導(dǎo)入的數(shù)據(jù),我填寫了取得的分包款發(fā)票在附列資料表三填寫了本期發(fā)生額和本期實際扣除金額保存了,但是主表在計算應(yīng)納稅額時沒有把我填寫的分包款稅金扣除,要怎么操作?
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
怎么發(fā)不出
又發(fā)不出了
主表24欄15329.87,21欄997.67,19欄14332.2,附表三6行1列34253.54,6行3列127265.92,6行5列34253.54
附表三看不清楚數(shù)據(jù)啊 可以用截圖上傳 不要拍照嗎 我這是截圖上傳的 您看看?
這樣可以嗎
這樣可以了吧
我填了附表三,分包抵減的數(shù)額,應(yīng)納稅沒有減少
我分包抵減夠的為什么主表算稅金時把簡易計稅的還是加入應(yīng)納稅額
您附表一里面有沒有分包扣除數(shù)據(jù)?12? 13? 14列里面
12里面有,13,14沒有
又發(fā)不出呢
灰色也填不進(jìn)啊
可以麻煩您把這個表整體截圖全嗎
還有附表三 您應(yīng)該有余額的? 銷售三萬多 分包扣除12萬 應(yīng)該余9萬的
老師問題在哪?簡易計稅沒有抵減掉
是要勾選不抵扣嗎
附表一里面沒有代入數(shù)據(jù)? 后面的12? 13? 14列? 您多刷新幾次 退出后然后再進(jìn)去看看
我沒勾選不抵扣勾選,與這個有關(guān)系嗎
刷清了4~5遍還是這樣
沒勾選不抵扣勾選,與這個沒有關(guān)系 您把997.67這個金額填主表23欄 保存 看是否可以
早上填23欄沒用,剛填進(jìn)去后顯示應(yīng)納稅14332.2了
這樣就可以了吧老師
您保存 然后提交申報 看是否可以