我要辦稅---綜合信息報(bào)告---資格信息報(bào)告---小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人 點(diǎn)擊繼續(xù)辦理。 進(jìn)入“小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人轉(zhuǎn)界面后---點(diǎn)擊“下一步”確定進(jìn)入“預(yù)覽提交”界面,檢查無誤點(diǎn)擊“提交”完成
【2019年·簡(jiǎn)答題】某公司于2018年5月22日完成上年度企業(yè)所得稅匯算清繳,辦理了納稅申報(bào)并繳納稅款入庫。2020年4月發(fā)現(xiàn)2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)因計(jì)算錯(cuò)誤多繳50萬元,在2020年4月18日向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退還多繳稅款申請(qǐng)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為這部分稅款屬于2017年度的稅款,已超過法律規(guī)定的退還期限,決定不予退還,于2020年4月25日制作相關(guān)文書,并在2020年4月26日送達(dá)該公司簽收。多繳稅款可以退還。納稅人超過應(yīng)納稅額繳納的稅款,納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息(請(qǐng)問就這題3年內(nèi)的日期到底是怎么樣算的,請(qǐng)幫忙詳細(xì)把第一年到第三年的期限具體列一下謝謝老師
11【多選題】 以下關(guān)于增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人劃分的規(guī)定,表述正確的有( )。 A個(gè)體工商戶不需要辦理增值稅一般納稅人資格登記 B年應(yīng)稅銷售額超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的其他個(gè)人不得辦理一般納稅人資格登記 C年應(yīng)稅銷售額是指納稅人從 1 月 1 日到 12 月 31 日的度銷售額 D年應(yīng)稅銷售額未超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè),不能辦理一般納稅人資格登記 E銷售服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算
老師,我們是小規(guī)模納稅人,理論上收入是先進(jìn)到古城賬戶,然后再由對(duì)方打到我們。但現(xiàn)在我們一直是自收銀,現(xiàn)在要和古城景區(qū)的財(cái)務(wù)上過賬,從2022年1月截止到7月的數(shù)據(jù),然后對(duì)方三個(gè)工作日再返回我們公戶。報(bào)預(yù)算時(shí),關(guān)于過賬的預(yù)算事項(xiàng)怎么寫比較官方?在一個(gè)寫請(qǐng)示的話,怎么寫比較好
【樂清市稅務(wù)局】【關(guān)于個(gè)稅年度匯算專屬辦理時(shí)間的溫馨提醒】尊敬的納稅人:浙江貿(mào)易有限公司,您好!2023年度個(gè)稅綜合所得年度匯算即將開始。為便于納稅人高效便捷錯(cuò)峰完成個(gè)稅匯算,已為貴單位設(shè)定專屬辦理期,時(shí)間為3月21日至5月17日?,F(xiàn)請(qǐng)貴單位協(xié)助稅務(wù)部門做好以下工作: 一、協(xié)助通知貴單位員工提前下載注冊(cè)個(gè)稅APP,并檢查身份證件、手機(jī)號(hào)、銀行賬號(hào)等關(guān)鍵信息是否正確,如信息有誤請(qǐng)及時(shí)更正。 二、提前告知貴單位員工在專屬時(shí)間辦理匯算,屆時(shí)稅務(wù)部門將主動(dòng)與您單位對(duì)接輔導(dǎo)。如確需在3月1日-3月20日辦理年度匯算的,請(qǐng)?zhí)嵝褑T工在個(gè)稅APP先辦理預(yù)約。感謝您對(duì)稅收工作的理解和支持!這是什么意思
能答的來謝謝。之前是小規(guī)模個(gè)體工商戶,7月5日接到稅局通知截止7月31日辦理一般納稅人(輔導(dǎo)期)?,F(xiàn)在企業(yè)要操作?那7月的稅怎么算?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思?。?/p>
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月抵扣不了增值稅的銷項(xiàng)稅額,按照這個(gè)來交增值稅。
提交之后呢?怎么辦?7月稅是小規(guī)模還是一般納稅人?7月要怎么交稅
他有要求你們生效時(shí)間嗎?
必須是在7月份生效,如果是的話,你7月份有沒有開收入?盡量的不要開收入。你在7月份勾選,然后在8月份確認(rèn)。你8月份開的發(fā)票可以用7月份勾選的這些來抵扣。
單位所有銷售都是面對(duì)飯店,都不開增值稅發(fā)票 專票普票都不開。但是7月銷售,只是不開票這怎么辦
不開發(fā)票先做預(yù)收賬款
都是晚了一個(gè)月開,然后你問一下你稅務(wù)局那邊輔導(dǎo)期是幾個(gè)月?
輔導(dǎo)期是什么概念?不懂啊,和一般納稅人有什么區(qū)別,賬務(wù)上需要注意什么
哦,就是輔導(dǎo)期你認(rèn)證了不允許抵扣,需要稅務(wù)局比對(duì)通過才可以。一般比對(duì)通過就是第二個(gè)月才能抵扣。你7月份認(rèn)證的發(fā)票不能再申報(bào)7月份的增值稅抵扣,抵8月份才能抵扣。就是所屬期8月份。這個(gè)7月份也是所屬期7月份。
就是如果必須7月變一般納稅人輔導(dǎo)期,7月收到的進(jìn)項(xiàng)票我在8月抵扣勾選了但是也不能抵扣7月的銷項(xiàng),需要稅局比對(duì)過才能抵也就是能抵8月銷項(xiàng)。
是的,對(duì)的,是這么做的。