你好!這個(gè)沒(méi)有看到你填的了。沒(méi)辦法確認(rèn)
老師 你好,我們上月開(kāi)具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫(xiě)“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫(xiě)的“增值稅申報(bào)表-開(kāi)具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過(guò))
本月開(kāi)了一張服務(wù)費(fèi)專票和一張服務(wù)費(fèi)紅字普票,那填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,那張紅字普票應(yīng)該在怎么填列呢
上月開(kāi)了張物流輔助服務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的發(fā)票,但是增值稅申報(bào)的時(shí)候附表一6%稅率那行顯示開(kāi)票數(shù)據(jù)了,附表三第三行第一列不顯示數(shù)字,這樣申報(bào)可以嗎,還是說(shuō)附表三必須顯示數(shù)字
老師,本季度只開(kāi)了一張1元的普票,稅率是6%,填報(bào)增值稅時(shí)候,這個(gè)顯示是否正確?
老師,申報(bào)增值稅時(shí)顯示未比對(duì)通過(guò),本月開(kāi)了一張專票,一張紅字普票,這樣填附表一是否正確呢?
為什么帶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開(kāi)發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來(lái)說(shuō)問(wèn)我,你想問(wèn)什么問(wèn)吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來(lái)我問(wèn)了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說(shuō)有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過(guò)?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開(kāi)具發(fā)票,讓我們把錢(qián)打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開(kāi)具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問(wèn),我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢(qián)過(guò)去和開(kāi)票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤(rùn),利潤(rùn)的錢(qián)可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,同控下甲購(gòu)買(mǎi)a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請(qǐng)問(wèn)幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
請(qǐng)看截圖
你好!這個(gè)沒(méi)問(wèn)題,但是要去上門(mén)申報(bào)
為什么要上門(mén)申報(bào)
如果我繼續(xù)提交有沒(méi)有關(guān)系,稅局會(huì)來(lái)問(wèn)嗎
你好!這個(gè)是強(qiáng)制的,你應(yīng)該是提交不了。你試試
為什么呢?為什么強(qiáng)制不讓我提交呢,表格也沒(méi)問(wèn)題
你好!系統(tǒng)就是這樣設(shè)置的,強(qiáng)制的是不能提交的
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一,是這樣填寫(xiě)嗎
你好!你提交的時(shí)候,提示什么
我這個(gè)季度,是不是要交24022.01的增值稅?
主表怎么自動(dòng)算出來(lái)是這個(gè)數(shù),對(duì)嗎
你好!是的。就是這個(gè)是要交的
那主表怎么不是24022.01呢
你好!你說(shuō)的是哪一行哪一列
主表22欄,應(yīng)納稅額合計(jì)
你好!是你第三第二行的合計(jì)數(shù)的1%
為什么是1%。3%的發(fā)票我開(kāi)了呀,這就是開(kāi)票明細(xì)
你好!這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)的。
你是專業(yè)的嗎?我充了錢(qián)的,每次回復(fù)都是無(wú)用的答案,你是在劃水嗎?這主表明顯是錯(cuò)的,為什么會(huì)這樣,是不是附表一填錯(cuò)了,你都不知道嗎?還當(dāng)什么老師!
你好!你上面問(wèn),為什么不是你說(shuō)的那個(gè)數(shù)字,我告訴你是系統(tǒng)這樣設(shè)置,然后告訴主表上的計(jì)算方法。所以系統(tǒng)22行才會(huì)出現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)。我不認(rèn)為我回答的有問(wèn)題。 問(wèn)題只能一個(gè)個(gè)來(lái)。