融資的部分,你在本期銷售額中直接減掉就可以了。
九月份開了一張專用發(fā)票,十月份開紅字發(fā)票,我這個(gè)月報(bào)增值稅申報(bào)表該怎么填?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模開具的普票紅字發(fā)票增值稅申報(bào)表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報(bào),紅字這個(gè)普票怎么申報(bào)?
比如這月重新開了一張普票,又紅沖了上個(gè)月開錯(cuò)的這張票,填報(bào)的時(shí)候,隔填各的表吧,紅沖的應(yīng)該是填報(bào)那張表呢
老師,請(qǐng)問一下增值稅服務(wù)平臺(tái)上顯示本月取得增值稅紅字發(fā)票一張,0張藍(lán)字發(fā)票,4月申報(bào)3月時(shí)稅務(wù)那邊需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎我該怎么做
23年收到一張服務(wù)費(fèi)紅字專票 原發(fā)票已在22年抵扣 增值稅報(bào)稅紅票這里怎么填寫
請(qǐng)問,12月份開的專票,說是超過3個(gè)月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購(gòu)買黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個(gè)人所得稅,客戶自行申報(bào)可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么數(shù)?資產(chǎn)原值嗎?
老師個(gè)體戶賣調(diào)料的庫存300多萬算大嗎
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
紅字的部分你在本期銷售額中直接減掉就可以了
只有一張紅字普通發(fā)票,怎么減去
如果本期只有一張紅字發(fā)票,本期你不能在本期申報(bào)這個(gè)納稅的時(shí)候,在中間減這個(gè)紅字發(fā)票是不行的,你做不了的,你要去大廳,這是違規(guī)的,我們?nèi)绻酒阡N售額沒有超過紅字發(fā)票的金額,本期不允許沖紅。。
我開的專票是正數(shù),而且專票金額大于紅字普通發(fā)票金額,那我直接把紅字普票填負(fù)數(shù)不行嗎
不可以的,同學(xué),這是違規(guī)的,現(xiàn)在稅務(wù)局不允許這種事情,你如果這種情況你想申報(bào),你只能去大廳讓他們?nèi)藶榻o你申報(bào)。
好的謝謝老師
客氣,我也碰到過這類的事情。
只要去大廳里讓他們手工申報(bào),一般是可以報(bào)掉的,我們自己是報(bào)不了的。。