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老師,我們4月份的工資表,老板簽字了,但是到6月份的時候才發(fā)放,中間計提了4月份有360的個稅,工資表上也體現(xiàn)了這360的個稅,但是到6月份發(fā)放,申報個稅的時候發(fā)現(xiàn),因為這個時間差,6月份不需要交個稅。工資表改不了,我應(yīng)該當(dāng)月把多計提的個稅充回應(yīng)付職工薪酬比較好?還是用一個其它應(yīng)付-個稅的科目,記著比較好?老師,或者還有更好的處理方式?jīng)]有?

2024-07-05 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-05 09:44

你好,把多計提的重應(yīng)付職工薪酬,然后再支付給人家就可以。

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-05 09:44

最好不要用其他應(yīng)付款,就用應(yīng)交稅費個稅就可以。

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你好,把多計提的重應(yīng)付職工薪酬,然后再支付給人家就可以。
2024-07-05
您好,當(dāng)月把多計提的個稅充回應(yīng)付職工薪酬比較好
2024-07-05
同學(xué)你好 按月做工資申報 但是不要扣除五千 這樣就交個稅了
2023-08-03
沒有問題 本來就應(yīng)該這樣申報
2020-08-05
您好,這樣的話,你可以在11月發(fā)放,計提發(fā)放都在11月就可以的
2023-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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