沒有問題 本來就應(yīng)該這樣申報
老師好,公司前任會計在申報個稅的時候有差了一個月,比如現(xiàn)在八月應(yīng)該申報7月份計提的工資,但是前任會計申報的是7月份發(fā)放的工資(也就是6月份的工資),個稅申報滯納一個月,我現(xiàn)在接手應(yīng)該怎么辦啊
老師,您好,我們公司做了會計交接,前任會計是5月份申報3月工資個稅,現(xiàn)任會計是6月申報5月工資個稅,所以,現(xiàn)在出現(xiàn)了一個問題,4月份工資的個稅沒有申報,請問這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整呀
老師,我剛發(fā)現(xiàn)個稅12月份應(yīng)該申報11份工資表,我申報的是12月份工資表,也就是計提的12月份工資表,申報了,現(xiàn)在怎么辦
公司是今年6月份成立,前任會計6月份個稅只申報了一個人的工資,而且是零申報,但是8月份有發(fā)放6月份200人的工資,我需要更正申報嗎,申報7月份的工資跟工資表的數(shù)也是不對的,要怎么處理好一些,不至于后期計算那么麻煩
老師之前會計,我們是6月發(fā)放5月份工資,按道理是7月份申報個稅,但是他6月份就申報了咋辦呢。我現(xiàn)在如果要更正該咋辦
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
外資企業(yè)有沒有規(guī)定用什么會計準(zhǔn)則?是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,還是企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計制度
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
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就是說本月按上月實際發(fā)放的工資數(shù)額報個稅?
你好,是的 是這么申報。
我明白了
不用客氣的,應(yīng)該的。
就是我們員工這個月拿到手的工資的真實數(shù)額 下個月才交個稅?是這個意思嗎?
發(fā)的時候就應(yīng)該扣除個稅啦,只不過是你們申報的玩而已。
哦哦 還是我之前的想法是對的 我不想晚 我想發(fā)放就申報 該怎么調(diào)?
這個月申報兩個月的
工資加起來申報?
你好是的,兩個月合起來申報。
老師 我迷糊了 應(yīng)該是這樣嗎?
9月份報的個稅 是8月份發(fā)放的 實際是7月份的工資?
你們之前會計不就是這么申報的嗎?你不是想提前嗎?
我想問哪種合理 哪種不合理
你會計做的那個是正規(guī)方法?。?
會計做的那個就是正規(guī)方法,他做的是正確的,稅法規(guī)定就是這么要求的。
嗯嗯 明白啦 多謝 曉得了
不用客氣的,應(yīng)該的。