比如你有交增值稅,消費(fèi)稅就一定會(huì)有附加稅,這里就有金額了。然后如果有房產(chǎn)就有房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅等

利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)稅金及附加有數(shù)據(jù)表示什么 是已經(jīng)交了的 還是沒有交的
在沒有任何數(shù)據(jù)的情況下,怎么填利潤(rùn)表和負(fù)債表!
老師,那個(gè)利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加應(yīng)該根據(jù)什么數(shù)字來算?是假報(bào)表
老師,利潤(rùn)表中,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,是依據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)算出來的?
老師,沒有數(shù)據(jù)的情況下,利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加怎么填數(shù)據(jù),有沒有什么依據(jù)?
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?


這些數(shù)據(jù)都沒有的情況下,只知道銷售收入,該怎么填 ?
老師,還有一個(gè)問題,填23年度報(bào)表,年初數(shù)是按22年的期末數(shù)填,還是按23年11月份的數(shù)據(jù)填 ?
老師,還有一個(gè)問題,填23年度報(bào)表,年初數(shù)是按22年的期末數(shù)填,還是按23年11月份的數(shù)據(jù)填 ?
收入,看看是不是有印花了
年初數(shù)是按22年的期末數(shù)填
只看印花嗎?其他的呢,不是沒有數(shù)據(jù),是不知道數(shù)據(jù)。。
沒有其他數(shù)據(jù),只有收入,那就只能看印花了