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老師公司有一臺(tái)車(chē) 但是銷(xiāo)售給個(gè)人了 二手車(chē)公司給代開(kāi)了張15萬(wàn)的二手車(chē)發(fā)票 這種的我們公司要交什么稅呀。做賬時(shí)候怎么做呀

2024-07-04 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-04 15:28

增值稅附加稅,印花稅,所得稅,當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)的嗎?

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快賬用戶(hù)9138 追問(wèn) 2024-07-04 15:29

做固定資產(chǎn) 車(chē)輛原值65萬(wàn) 已計(jì)提165000 元

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齊紅老師 解答 2024-07-04 15:30

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。

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快賬用戶(hù)9138 追問(wèn) 2024-07-04 15:30

增值稅附加稅金額是按照發(fā)票金額15萬(wàn)算嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-04 15:31

你處置價(jià)格是15嗎?如果是的話(huà),這個(gè)是含稅的,換算成不含稅的。

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快賬用戶(hù)9138 追問(wèn) 2024-07-04 15:37

150000/1.13=132743.363元是 印花稅 增值稅附加稅 所得稅計(jì)稅依據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-04 15:39

你好,這個(gè)是印花稅和增值稅的計(jì)稅依據(jù)。 附加稅是根據(jù)繳納的增值稅來(lái)的, 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)。

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快賬用戶(hù)9138 追問(wèn) 2024-07-04 15:40

老師企業(yè)所得稅是按照25%算的嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-04 15:42

你好,小型微利企業(yè)5%的稅率。

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快賬用戶(hù)9138 追問(wèn) 2024-07-04 15:43

老師就這些稅率都是從哪看呀 就是最新政策

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齊紅老師 解答 2024-07-04 15:44

你好,國(guó)家稅務(wù)總局或者是你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局在這里面都有稅收政策的。

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快賬用戶(hù)9138 追問(wèn) 2024-07-04 15:49

好的 謝謝 老師

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齊紅老師 解答 2024-07-04 15:51

不用客氣工作愉快

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快賬用戶(hù)9138 追問(wèn) 2024-07-04 15:59

老師做固定資產(chǎn) 車(chē)輛原值65萬(wàn) 已計(jì)提165000 元 剩余485000元 但是給個(gè)人銷(xiāo)售了 15萬(wàn) 相當(dāng)于賠錢(qián)賣(mài)的 485000元 -150000=335000元 差額要怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2024-07-04 15:59

借營(yíng)業(yè)外支出、貸固定資產(chǎn)清理。

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你好,需要打款給你老板的。
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你好 代收代付的 車(chē)不是你單位買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售的是這個(gè)意思嗎
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你好!這個(gè)二手車(chē)發(fā)票是你們的名義開(kāi)的嗎
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