增值稅附加稅,印花稅,所得稅,當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)的嗎?
老師,公司這個(gè)月開了一張銷售二手車的普通發(fā)票給客戶,是沒有開那個(gè)二手車發(fā)票的。但是在系統(tǒng)上除了我們開具的那張普通發(fā)票,還有一張金額相同,購買方相同的二手車發(fā)票,我想問下這個(gè)是什么情況呀?
老師,公司老板買車給公司時(shí)候,通過二手車市場有家二手車公司過戶,發(fā)票是二手車有家公司開發(fā)票,但是車子二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票發(fā)票聯(lián)賣方單位是公司老板,我這個(gè)收到發(fā)票是直接將款打給老板還是二手車公司呀,老師
二手車交易市場開具的二手車交易發(fā)票,我們公司給別人開的二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,這個(gè)我們公司怎么做賬報(bào)稅,收取的應(yīng)該是對(duì)方的手續(xù)費(fèi)
二手車市場開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給個(gè)人,賣方是我們,二手車銷售發(fā)票沒有稅額,我們公司單獨(dú)開了一張銷售車的發(fā)票給個(gè)人,這個(gè)要怎么做賬?
老師公司有一臺(tái)車 但是銷售給個(gè)人了 二手車公司給代開了張15萬的二手車發(fā)票 這種的我們公司要交什么稅呀。做賬時(shí)候怎么做呀
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
做固定資產(chǎn) 車輛原值65萬 已計(jì)提165000 元
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
增值稅附加稅金額是按照發(fā)票金額15萬算嗎
你處置價(jià)格是15嗎?如果是的話,這個(gè)是含稅的,換算成不含稅的。
150000/1.13=132743.363元是 印花稅 增值稅附加稅 所得稅計(jì)稅依據(jù)嗎
你好,這個(gè)是印花稅和增值稅的計(jì)稅依據(jù)。 附加稅是根據(jù)繳納的增值稅來的, 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤。
老師企業(yè)所得稅是按照25%算的嗎
你好,小型微利企業(yè)5%的稅率。
老師就這些稅率都是從哪看呀 就是最新政策
你好,國家稅務(wù)總局或者是你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局在這里面都有稅收政策的。
好的 謝謝 老師
不用客氣工作愉快
老師做固定資產(chǎn) 車輛原值65萬 已計(jì)提165000 元 剩余485000元 但是給個(gè)人銷售了 15萬 相當(dāng)于賠錢賣的 485000元 -150000=335000元 差額要怎么做賬呀
借營業(yè)外支出、貸固定資產(chǎn)清理。