你好,商貿(mào)的一般不計(jì)入成本的
老師,請(qǐng)問一下,本公司是技術(shù)服務(wù)公司,只有支付工資,報(bào)銷費(fèi)用的支出,計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 ,支付借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計(jì)入管理費(fèi)用,不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那利潤(rùn)表里,營(yíng)業(yè)成本可以為0嗎?還是應(yīng)該借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?
老師您好,我想問一下工資計(jì)入成本怎么記,是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬嗎
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請(qǐng)問老師我的個(gè)分錄是對(duì)的嘛? 第一種: 借:管理費(fèi)用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)成本 貸:管理費(fèi)用-人員工資 第二種:借:主營(yíng)業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)成本可以寫借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,員工工資嗎?
老師,勞務(wù)公司員工工資是計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬嗎
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會(huì)計(jì)制度里面,參加會(huì)議交的會(huì)務(wù)費(fèi)入什么課目
財(cái)管:節(jié)稅是長(zhǎng)期租賃存在的原因。應(yīng)如何理解?租賃費(fèi)抵稅和自己購(gòu)買通過折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計(jì):影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計(jì)單位是否由集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對(duì)外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴(yán)格一些?
中級(jí)輕松過關(guān)3經(jīng)濟(jì)法,這個(gè)考前看這個(gè)就不用學(xué)習(xí)別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯(cuò),看打印的講義像那個(gè)天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過關(guān)3是什么6套題是?
老師,山東省非稅收入通用票據(jù),章是交通警察支隊(duì)的收費(fèi)專用章,能做外賬嗎,能稅前扣除嗎
公司是生產(chǎn)銷售鏡片的,本月給外單位加工了一批鏡片,開給對(duì)方發(fā)票是:勞務(wù)★加工費(fèi),那我開的這筆發(fā)票入帳怎么入帳?,是入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其它業(yè)務(wù)收入?還是?
老師,5月份年度匯算清繳的時(shí)候,補(bǔ)繳了23年的企業(yè)所得稅,請(qǐng)問具體怎么在本年具體怎么做賬?
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
老師,請(qǐng)問第二個(gè)分錄怎么寫摘要?這兩個(gè)分錄可以作為一張憑證嗎?
收到匯算清繳退稅就成了
這個(gè)做賬可以做到一起
老師,這個(gè)是補(bǔ)繳23年的所得稅,不是退稅,以上兩筆分錄摘要可否都寫成“補(bǔ)繳23年企業(yè)所得稅”?
把錢交出來就寫這么寫就可以了。
抱歉,敲錯(cuò)了,就這么寫就可以。
老師,去年的工資少計(jì)提和申報(bào)了,這季度又支付了這部分的工資,請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么處理咧?
這個(gè)工資直接做到今年就可以了。
請(qǐng)問具體怎么做呢?但是做到今年的話需要繳納個(gè)稅
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
這個(gè)即使走到去年,你也涉及到個(gè)稅的。
走到去年不用交個(gè)稅
那可以通過以前年度損益調(diào)整來說。
然后你需要修改之前的個(gè)稅申報(bào)表。
老師,個(gè)稅申報(bào)的數(shù)對(duì)的,和實(shí)際支付的是一致的,但是入賬計(jì)提的工資是少計(jì)了的,年報(bào)上的薪資數(shù)據(jù)和入賬的工資一致都是少計(jì)提的,現(xiàn)在怎么具體怎么入賬呢?能幫忙寫個(gè)分錄嗎?
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
那后面這個(gè)年度損益調(diào)整科目后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉呢
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整就成了
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人本季度總的不含稅收入不超過30萬的情況下,申報(bào)增值稅時(shí),不含稅收入應(yīng)該填在主表哪一欄?
開的都是普通發(fā)票嗎?