做到今年就行。借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤,這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的
老師,22年多計(jì)提了10萬,今年想更正,正常分錄是:借:以前年度損益調(diào)整-10,貸應(yīng)付職人薪酬-10 但是我的賬套里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 ,想問下,可以用利潤分配-未分配利潤替代嗎。如果替代,分錄怎么寫,金額是不是負(fù)數(shù),不太會(huì)。
你好 我去年10月份的時(shí)候做賬錄錯(cuò)了一個(gè)科目,買材料給運(yùn)費(fèi)應(yīng)該錄庫存商品科目的,我錄錯(cuò)到主營業(yè)務(wù)成本了,我現(xiàn)在沖紅更正到3月的賬里面,我12月的季報(bào)那些都報(bào)了,現(xiàn)在是報(bào)匯算清繳年報(bào),要怎么做以前年度損益調(diào)整
老師你好,1月份更正了22年、23年損益類科目賬入了以前年度損益調(diào)整,我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎?23年所得稅匯算還未報(bào),23年的以前年度損益調(diào)整我該怎么辦
老師你好,關(guān)于稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)遞減稅額的業(yè)務(wù),我在紙上下了,2019年發(fā)生的時(shí)候會(huì)計(jì)記錯(cuò)賬了,實(shí)際記賬分錄如圖,然后2023年4月份,新會(huì)計(jì)更正了2019年的分錄,但是它是做的相反紅字。我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題后,我想在2023.12月把這個(gè)錯(cuò)誤更正過來,否則營業(yè)收入就是負(fù)數(shù),那需要怎么更正???本來應(yīng)該用費(fèi)用科目的,用的收入,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年不能用以前年度損益調(diào)整,那我怎么更正呢
老師你好 ,我公司這個(gè)月更正申報(bào)了 2019 年的個(gè)人所得稅 ,管理費(fèi)用-職工薪酬科目少了 15000,以前年度賬套都結(jié)賬了 ,怎么調(diào)整賬目,更正以后還要更正當(dāng)年所得稅年報(bào),會(huì)計(jì)分錄怎么做?調(diào)整后的科目應(yīng)該反結(jié)賬做到當(dāng)年賬套里嗎?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
每天直播課表在哪里找呢
請問,以公司名義購買的房產(chǎn)能當(dāng)作實(shí)繳資本嗎
那 2019 年的年報(bào)怎么改?做的今年的話是不是當(dāng)年的年報(bào)無變化
職工薪酬明細(xì)表,實(shí)際金額和稅收金額里面減去這個(gè)就可以減去15000。