同學(xué)你好,從你的報表來看是將其他應(yīng)付的負(fù)數(shù)放入了其他應(yīng)收是嗎?這樣資產(chǎn)調(diào)整后不是增加了嗎
老師,我家是農(nóng)民專業(yè)合作社,之前是農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)軟件,我改成小企業(yè)會計軟件了,之前記在應(yīng)付款里的現(xiàn)在記在預(yù)付款,這樣資產(chǎn)負(fù)債表期末余額數(shù)就跟以前不一樣了,就差這個數(shù),還需要調(diào)回應(yīng)付款里嗎?不然跟之前報表對不起來
老師,你看下期末余額重分類前后的資產(chǎn)合計,差異就是其他應(yīng)付款-5533777.5元,這個資產(chǎn)合計數(shù)越來越少代表著什么,報表這個數(shù)據(jù)不太好看
你好!老師!個體戶S司要求查賬征收!我們?nèi)绻麖牡诙径乳_始起賬!對于起賬不知道我的思路是不是對的!您幫我看看!例如:首先看一下3月份銀行存款余額100元?把銀行存款的余額放在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)上,并且把他放在資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金處100元,其次查看一下截止3月底有哪些應(yīng)收賬款,把數(shù)據(jù)放在資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)“應(yīng)收賬款”處2萬元,這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表是不平的,所以我自己在資產(chǎn)負(fù)債表“其他應(yīng)付款”處加上了2萬元,這樣起初數(shù)就平了!我這樣起賬可以嗎?謝謝!
老師好,問一下資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)部分,其他應(yīng)收期末余額是負(fù)數(shù),要使資產(chǎn)負(fù)債表不出現(xiàn)負(fù)數(shù),在資產(chǎn)的其他應(yīng)收和負(fù)債其他應(yīng)付款各減去這個負(fù)數(shù),合計數(shù)變化,其他科目都不變對嗎?
老師問一下合作社臺賬里面,結(jié)賬以后系統(tǒng)導(dǎo)出的成員權(quán)益變動表里的未分配盈余金額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配盈余是0,兩個數(shù)據(jù)不一樣,看著成員權(quán)益變動表里的未分配盈余金額是以前年度所有分配掉的合計數(shù),總計負(fù)了77萬,但是資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配盈余卻是0(凈利潤是5萬,已經(jīng)分配掉了),這是什么原因,未分配盈余負(fù)這么多正常嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
是的。調(diào)整后資產(chǎn)增加了,正確的我是不是應(yīng)該放其他應(yīng)收款,不然后面資產(chǎn)越來越少。這個其他應(yīng)收是應(yīng)收公司貸款但由個人侵占使用了(本金+利息) 公司股東用公司名義貸款,沒用于公司經(jīng)營,自己占用了?,F(xiàn)在還沒還,后面還沒還,只會累計越來越多,這樣資產(chǎn)會越來越少
因為之前其他應(yīng)收個人都放在其他應(yīng)付科目,所以股東這個也放這個科目了,但這個人的金額太大了
那么請問這筆貸款在公司賬里面負(fù)債有體現(xiàn)嗎?
短期借款有啊
嗯嗯,那沒有問題的,把這塊放在其他應(yīng)收款可以的