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老師 ,我們單位增值稅納稅申報(bào)表期初未繳稅額那一欄的數(shù) ,好幾年了數(shù)都一直對(duì)不上 ,不知道是什么原因, 一般來說期初未繳稅額就是上個(gè)月應(yīng)該要交的稅 但是那個(gè)數(shù)一直都不對(duì) 一直多好多

2024-07-03 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-03 13:58

你好,這個(gè)起初未交 是 上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。

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齊紅老師 解答 2024-07-03 13:58

然后你看一下你是正常交稅嗎?正常交稅30欄和25欄填寫一樣的,你是不是30欄沒有填寫。

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快賬用戶9026 追問 2024-07-03 14:08

30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額這個(gè)數(shù)一直都是系統(tǒng)自動(dòng)出的 這個(gè)數(shù)一直都是對(duì)的 ,就是25,32,33攔的數(shù)一直都不對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-07-03 14:23

30和25要填寫一樣的。填寫一樣了之后,你下一個(gè)月出來的就是這個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。

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快賬用戶9026 追問 2024-07-03 14:28

以前錯(cuò)的咋辦呢,這兩個(gè)數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的

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齊紅老師 解答 2024-07-03 14:30

以前錯(cuò)了,你可以更正,也可以不用修改。

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快賬用戶9026 追問 2024-07-03 14:33

主要是我現(xiàn)在咋辦呢,30欄填寫25的那個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-03 14:34

你好,30欄現(xiàn)在和25欄填寫一樣的,之前錯(cuò)誤的你可以不用修改,還有其他的嗎?它不影響交稅呀,你交稅沒有問題,交稅又不是看這里呀。

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快賬用戶9026 追問 2024-07-03 14:44

系統(tǒng)不會(huì)識(shí)別出來吧,我這樣填寫

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齊紅老師 解答 2024-07-03 14:45

你好,系統(tǒng)識(shí)別不出來,識(shí)別出來了的話,它就會(huì)不讓你保存申報(bào)了。

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快賬用戶9026 追問 2024-07-03 14:48

稅務(wù)分局那邊會(huì)有警示嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-03 14:50

同學(xué),不會(huì)的,預(yù)警的話,會(huì)讓你修改。

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快賬用戶9026 追問 2024-07-03 14:58

現(xiàn)在不都換統(tǒng)一電子稅務(wù)局了么,查的比較之前更嚴(yán)格了是嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-07-03 15:00

你好,稅務(wù)局一般不管這個(gè)的,這個(gè)預(yù)不了警,因?yàn)樗挥绊懡欢悺?

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你好,這個(gè)起初未交 是 上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。
2024-07-03
如果說你比方說你現(xiàn)在五月份申報(bào)的是四月份的數(shù)據(jù),你四月初應(yīng)該交的稅就是三月份應(yīng)該交的稅呀,你沒有交的話有這個(gè)期初是正常的呀,然后你三月份的那個(gè)稅在四月繳納的話你就放到已交稅額就可以了。
2021-05-14
同學(xué)你好, 檢查一下歷史增值稅申報(bào)表,是否為以前月份多繳。 多繳金額將一直保留著,直至應(yīng)納稅的月份抵扣。
2021-03-03
同學(xué)你好:每個(gè)月你報(bào)稅時(shí)需要將你已經(jīng)繳納的稅額填寫在“本月繳納上期稅額”處填寫上。
2021-07-20
好,這是上一個(gè)月主表應(yīng)補(bǔ)稅款結(jié)轉(zhuǎn)過來的,如果你是正常交稅的,在30欄填寫和他一樣的就行。
2023-02-24
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