需要的技術(shù)合同印花稅。
開(kāi)票內(nèi)容為信息技術(shù)服務(wù)費(fèi) 簽訂的是技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù),印花稅按什么類目繳納呢
發(fā)票開(kāi)具的信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)和信息技術(shù)服務(wù)*系統(tǒng)集成服務(wù)。需要繳納印花稅嗎?
老師,發(fā)票項(xiàng)目是*信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi),這個(gè)要交印花稅嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)里有信息技術(shù)服務(wù),信息技術(shù)咨詢。可以開(kāi)具信息技術(shù)服務(wù)-服務(wù)費(fèi)的發(fā)票以及信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師,微信,支付寶收取的手續(xù)費(fèi),花唄分期服務(wù)費(fèi),開(kāi)具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票這個(gè)需要繳納印花稅嗎
客房要求多開(kāi)票,收幾個(gè)點(diǎn)才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時(shí)直接按照第一次入職的時(shí)間做的信息采集,這樣只可能對(duì)預(yù)繳個(gè)稅造成影響,年底做匯算的時(shí)候還是會(huì)按照準(zhǔn)確的多貼少補(bǔ)的對(duì)嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯(cuò)誤且已經(jīng)匯算過(guò)了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯(cuò)了一個(gè)月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個(gè)稅只申報(bào)了10月份屬期在11月,后續(xù)沒(méi)有再申報(bào)個(gè)稅了,也不存在社保問(wèn)題但是個(gè)稅申報(bào)沒(méi)有錯(cuò)誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報(bào)關(guān)單只有cif價(jià)和美元運(yùn)費(fèi)已知,保費(fèi)是000/0.08/1,怎么算這個(gè)保費(fèi)?
老師,我想問(wèn)一下,工程掛靠,掛靠方開(kāi)多少材料,多少勞務(wù),多少生活雜費(fèi)發(fā)票?可以把我開(kāi)出去的金額抵平嗎?
老師,公司購(gòu)買車輛要交10個(gè)點(diǎn)的購(gòu)置稅,我抵扣是按照13個(gè)點(diǎn)抵扣,這么算下來(lái)我實(shí)際是不是只能抵扣3個(gè)點(diǎn)?
老師你好,甲公司下邊再設(shè)一個(gè)乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做賬啊
老師您好!資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總數(shù)可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)“其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款”這2個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表里如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要做重分類嗎?
個(gè)體工商戶的工資也需要在扣繳端申報(bào)嗎
好的那老師像支付寶微信收取的手續(xù)費(fèi),花唄分期服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎
手續(xù)費(fèi)不交 花唄是利息的嗎
對(duì)花唄是分期的利息
你好,這個(gè)需要交,但是小微可以免。
花唄手續(xù)費(fèi)也需要繳納印花稅嗎這個(gè)是什么范疇啊
續(xù)費(fèi)的這個(gè)不需要交
老師就是花唄的分期收取的手續(xù)費(fèi)用這個(gè)交嗎
手續(xù)費(fèi)的這個(gè)不需要交。
嗯嗯好的
不用客氣,工作愉快。