您好,這個的話,是不需要繳納的這個
支付10元百度推廣費用,收到的信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費的票,這個費用需要繳納印花稅么
天貓平臺,支付寶平臺開具給我們的信息技術(shù)服務(wù)軟件服務(wù)費發(fā)票,需要繳納印花稅嗎?
發(fā)票開具的信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費和信息技術(shù)服務(wù)*系統(tǒng)集成服務(wù)。需要繳納印花稅嗎?
老師就是用支付寶收款包括花唄分期的手續(xù)費我們正常入的是財務(wù)費用手續(xù)費,但是支付寶賬戶開的都是信息技術(shù)服務(wù)費,我們應(yīng)該怎么入好呢
老師,微信,支付寶收取的手續(xù)費,花唄分期服務(wù)費,開具技術(shù)服務(wù)費發(fā)票這個需要繳納印花稅嗎
個體戶可以開建筑服務(wù)這個大類的票出去嗎
老師你好如何刪掉前面的*,保留后面的內(nèi)容
老師,上個月入賬了無票收入的金額,這個月又開票部分金額,我這個做做這兩筆分錄,幫我看下思路正確嗎?先沖再藍字入賬
請問:出口時所產(chǎn)生的報關(guān)費、運雜費、拖運費等,一定要對方開含稅點的專票,否則影響退稅嗎?
1-7月境外收入沒有報免稅收入增值稅,因為沒進行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告填寫。8月填了,報八月增值稅時,要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
請問個人公建房子出租,需要交什么稅?怎么計算?
老師,我們是建筑企業(yè),更正增值稅報表時出現(xiàn)提示,這個怎么填寫
老師,請問公司一直沒有做稅務(wù)登記的,工商可以直接就注銷嗎?
老師 去年沒有成本票 今年開出來? 這個可以結(jié)轉(zhuǎn)到去年的成本嗎?
齊紅老師的代理記賬訓(xùn)練營怎么沒有搜索到
這個不屬于技術(shù)服務(wù)費中的提高效益類是嗎,那像京東抖店收取的類似分期服務(wù)費,開的也是信息技術(shù)服務(wù)費發(fā)票也不用繳納印花稅是嗎
對,這種類似技術(shù)的那種,所以不需要
老師有相關(guān)政策或是文獻參考嗎
技術(shù)服務(wù)的技術(shù),這個是免稅的,可以看一下印花稅規(guī)定這個是
老師能和我說下幾號文嗎
技術(shù)合同包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同,應(yīng)按合同所載金額的萬分之三繳納印花稅。 ?。ㄒ唬┘夹g(shù)轉(zhuǎn)讓合同包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、專利實施許可和非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同。 其中專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓所書立的合同,適用“技術(shù)合同”稅目,萬分之三稅率;專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利實施許可所書立的合同、書據(jù),適用“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”稅目,萬分之五稅率。 ?。ǘ┘夹g(shù)咨詢合同是當事人就有關(guān)項目的分析、論證、評價、預(yù)測和調(diào)查訂立的技術(shù)合同。應(yīng)適用“技術(shù)合同”稅目,萬分之三稅率。 技術(shù)服務(wù)合同的征稅范圍包括:技術(shù)服務(wù)合同、技術(shù)培訓(xùn)合同和技術(shù)中介合同。應(yīng)適用“技術(shù)合同”稅目,萬分之三稅率。技術(shù)服務(wù)合同是當事人一方委托另一方就解決有關(guān)特定技術(shù)問題所訂立的技術(shù)合同。以常規(guī)手段或者為生產(chǎn)經(jīng)營目的進行一般加工、修理、修繕、廣告、印刷、測繪、標準化測試以及勘察、設(shè)計等所書立的合同不屬于技術(shù)服務(wù)合同。應(yīng)適用加工承攬合同稅目、建設(shè)工程勘察設(shè)計合同稅目,萬分之五稅率。
老師您意思是我說的這類型不在這里面范圍內(nèi)所以不繳納對吧
嗯對是這個意思的可
主要老師對方給我們開的發(fā)票是信息技術(shù)服務(wù)費,所以我拿不定是不是要交了,主要這個稅目的問題
沒事兒,那你現(xiàn)在理解了就好
好的,謝謝老師
不客氣了,早點休息