您好!這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款就行 發(fā)放的時(shí)候,借,管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。 然后再借,應(yīng)付職工薪酬,工資貸,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。
老師,請(qǐng)教下,8月份銀行單扣了40元個(gè)稅,這部分個(gè)稅應(yīng)該是6月份工資是吧,應(yīng)該記入7月份賬里,發(fā)放6月份工資的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―個(gè)人所得稅,這樣對(duì)嗎?
老師,您好,我們公司做了會(huì)計(jì)交接,前任會(huì)計(jì)是5月份申報(bào)3月工資個(gè)稅,現(xiàn)任會(huì)計(jì)是6月申報(bào)5月工資個(gè)稅,所以,現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,4月份工資的個(gè)稅沒(méi)有申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整呀
老師,公司6月份工資個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放不符怎么調(diào)???情況是這樣:6月份工資在7月初先申報(bào)了個(gè)稅(1萬(wàn)),后來(lái)工資表又做了調(diào)整(個(gè)稅9000),最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資,但申報(bào)的已經(jīng)扣款沒(méi)有做調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是更正申報(bào)退稅?還是在7月工資表調(diào)增減一下???
老師,有個(gè)問(wèn)題,就是,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6,15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒(méi)發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
老師,有個(gè)問(wèn)題,就是,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6,15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒(méi)發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒吧開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱開(kāi)什么?
一般納稅人,開(kāi)具油票,是開(kāi)9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn),有什么區(qū)別,
老師,這樣的情況算是盤庫(kù)盤盈情況嗎,還是算出庫(kù)后不用了再入庫(kù),倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)后不用了,又入庫(kù)的(還是請(qǐng)文文老師答復(fù)吧,剛剛我問(wèn)了一部分了)
請(qǐng)問(wèn)公司在電商平臺(tái)有一筆未開(kāi)票收入賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司對(duì)公賬戶
你好,報(bào)銷餐費(fèi),月餅,茶葉,辦公室冰箱這些費(fèi)用,可以直接操作轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?還是要通過(guò)銀行的代發(fā)功能操作代發(fā)?
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票開(kāi)推廣服務(wù)費(fèi)是什么編碼的
公司收到了這個(gè) 經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): 違規(guī)調(diào)整應(yīng)納稅所得額享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策請(qǐng)您就上述涉稅事項(xiàng)進(jìn)行自查,如自查認(rèn)為確實(shí)存在問(wèn)題,請(qǐng)自行調(diào)整賬務(wù)處理,辦理更正納稅申報(bào)、補(bǔ)繳稅款;如自查認(rèn)為不存在問(wèn)題,請(qǐng)說(shuō)明情況并舉證。請(qǐng)根據(jù)自査情況填寫(xiě)《納稅情況自査報(bào)告表》,并于2025年09月30日前通過(guò)電子稅務(wù)局反饋。如我們認(rèn)為您已自行糾正到位或者舉證充分能夠排除風(fēng)險(xiǎn),將不再采取進(jìn)一步措施。這種我該怎么做
老師,您好!我們公司找同行業(yè)其他公司借款了80萬(wàn)元,后面我們將借款償還給該同行業(yè)公司法定代表人私人賬戶,這種情況下,需要什么資料佐證呢?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會(huì)計(jì)賬務(wù)處理不規(guī)范,導(dǎo)致收入成本不匹配,公司的下單臺(tái)賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進(jìn)公司補(bǔ)賬,沒(méi)有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗(yàn)收數(shù)據(jù)倒查安裝費(fèi)和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗(yàn)收是在今年,當(dāng)時(shí)工程部報(bào)銷的安裝人工費(fèi),以前的財(cái)務(wù)也都入當(dāng)期的費(fèi)用了!老師,我現(xiàn)在要結(jié)1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調(diào)整?
老師,我們的客戶給我們付的是迪鏈系統(tǒng)的承兌,這個(gè)憑證是商業(yè)承兌么,怎么做賬
老師,麻煩把數(shù)字帶進(jìn)去可以嗎?從計(jì)提到發(fā)放的全過(guò)程
借,管理費(fèi)用工資6 0000貸,應(yīng)付職工薪酬工資60000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅3000 ?貸銀行存款3000 借,應(yīng)付職工薪酬,工資60000 貸,銀行存款57000,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅3000
老師,這3000應(yīng)該是員工個(gè)人承擔(dān)的,這個(gè)賬體現(xiàn)不出來(lái)呀,
你好!這個(gè)體現(xiàn)了啊。因?yàn)樽詈竽且徊椒咒洶l(fā)放工資的時(shí)候只發(fā)了57000給他。
不通過(guò)其他應(yīng)收做了?
您好,這個(gè)不需要了。從他的工資里面扣就可以了