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5月份有一張進項發(fā)票抵扣錯了,當月做了借:原材料 應(yīng)交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 ,這張開錯的發(fā)票對方已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,我這邊拿到這張負數(shù)發(fā)票分錄怎么寫?

2024-07-03 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-03 13:24

你好這個月申報時進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8189 追問 2024-07-03 13:25

賬務(wù)處理分錄怎么寫?我擔心會寫錯謝謝老師指導(dǎo)一下

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齊紅老師 解答 2024-07-03 13:26

借應(yīng)交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-進項稅

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快賬用戶8189 追問 2024-07-03 13:35

上月抵扣入賬的分錄:借:原材料 應(yīng)交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 對方開了這筆的紅字發(fā)票負數(shù),請問這個月做了進項轉(zhuǎn)出后分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-07-03 13:37

轉(zhuǎn)出不就可以嗎?在沒有新的發(fā)票開具來之前

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快賬用戶8189 追問 2024-07-03 13:38

對方開錯的發(fā)票當月抵扣已經(jīng)入賬了,這筆分錄拿到對方開的紅字發(fā)票后不是要沖紅嗎?這個分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-07-03 13:40

那錢退給我們了嗎賬戶上

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快賬用戶8189 追問 2024-07-03 13:42

掛的應(yīng)付賬款,剛才我發(fā)給您的那個分錄不是銀行存款支付

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齊紅老師 解答 2024-07-03 13:46

借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8189 追問 2024-07-03 14:12

借:原材料負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,我是這么寫的分錄是對的嗎? 這個月稅務(wù)申報表是不是要把這筆稅額做進項轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2024-07-03 14:14

你寫的也對,這個月稅務(wù)申報表要把這筆稅額做進項轉(zhuǎn)出

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你好這個月申報時進項稅轉(zhuǎn)出
2024-07-03
借:原材料負數(shù) 貸:銀行存款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-07-01
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款 開了正數(shù)做相反的
2022-04-09
借:原材料—板材 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—XX公司負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-07-04
你好;? ?借主營業(yè)務(wù) 成本 貸進項稅轉(zhuǎn)出;? ? 按這個來做賬? ?
2022-12-12
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