你好這個月申報時進項稅轉(zhuǎn)出
老師,我3月份有一張進項發(fā)票,當時做,借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 貸 :銀行存款,7月份發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票,讓供應(yīng)商紅沖并開具正確發(fā)票,那這個月應(yīng)該怎么紅沖,主要是分錄怎么寫
3月已經(jīng)抵扣認證的進項發(fā)票,當時借:原材料 進項稅額 貸:銀行存款,本月沖紅銷售方開了負數(shù)發(fā)票要怎么寫分錄?
一般納稅人有張3月發(fā)票發(fā)票當月已抵扣 借:制造費用~配件1258 貸:銀行存款1258 4月發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒記入進項 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額163.54 貸:管理費用~配件163.45 問:這張發(fā)票有錯沖紅了,重新開,做的會計分錄怎么寫?
我這邊上個月收到了一張進項發(fā)票、以抵扣、是對方開具紅字信息表、開具負數(shù)發(fā)票、我們拿來做賬做進項稅額轉(zhuǎn)出是這樣嗎
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進項貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸:應(yīng)付賬款負數(shù)
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
收入打進法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會計分錄
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
賬務(wù)處理分錄怎么寫?我擔心會寫錯謝謝老師指導(dǎo)一下
借應(yīng)交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-進項稅
上月抵扣入賬的分錄:借:原材料 應(yīng)交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 對方開了這筆的紅字發(fā)票負數(shù),請問這個月做了進項轉(zhuǎn)出后分錄怎么寫?
轉(zhuǎn)出不就可以嗎?在沒有新的發(fā)票開具來之前
對方開錯的發(fā)票當月抵扣已經(jīng)入賬了,這筆分錄拿到對方開的紅字發(fā)票后不是要沖紅嗎?這個分錄怎么寫?
那錢退給我們了嗎賬戶上
掛的應(yīng)付賬款,剛才我發(fā)給您的那個分錄不是銀行存款支付
借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:原材料負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,我是這么寫的分錄是對的嗎? 這個月稅務(wù)申報表是不是要把這筆稅額做進項轉(zhuǎn)出?
你寫的也對,這個月稅務(wù)申報表要把這筆稅額做進項轉(zhuǎn)出