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一般納稅人有張3月發(fā)票發(fā)票當月已抵扣 借:制造費用~配件1258 貸:銀行存款1258 4月發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒記入進項 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額163.54 貸:管理費用~配件163.45 問:這張發(fā)票有錯沖紅了,重新開,做的會計分錄怎么寫?

2022-09-03 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-03 08:58

是制造費用還是管理費用?

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快賬用戶7416 追問 2022-09-03 08:59

是制造費用,寫錯了

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齊紅老師 解答 2022-09-03 09:01

第二個也是制造費用是嗎? 現(xiàn)在是借預(yù)付賬款 貸制造費用, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 然后再重新開借制造費用、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶7416 追問 2022-09-03 09:03

第二個也是制造費用,為咋是預(yù)付賬款?

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齊紅老師 解答 2022-09-03 09:03

銀行錢沒有退回來,用預(yù)付賬款代替一下,是一個往來。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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