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老師,我們?nèi)ツ杲o對(duì)方開的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方想紅沖部分金額,可以嗎?現(xiàn)在是電子票,去年開的的是金稅盤時(shí)期的,需要怎么處理

2024-07-03 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-03 10:49

可以的,可以這么做的,在電子稅務(wù)局里面充就行。

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快賬用戶2409 追問 2024-07-03 10:49

需要對(duì)方發(fā)申請(qǐng)嗎?

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快賬用戶2409 追問 2024-07-03 10:50

還是我們直接紅沖呢

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齊紅老師 解答 2024-07-03 10:51

你好,對(duì)方認(rèn)證了,對(duì)方開紅字確認(rèn)單。

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可以的,可以這么做的,在電子稅務(wù)局里面充就行。
2024-07-03
您好,同學(xué),對(duì)方已經(jīng)開具了紅字發(fā)票了?。磕阈枰陂_票系統(tǒng)里面下載這張紅字發(fā)票的呢,然后再導(dǎo)入開具
2024-01-08
可以,這個(gè)直接開票系統(tǒng)紅字信息表多開部分開就可以
2020-12-24
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息
2022-01-27
對(duì)方(購買方)在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)填寫并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,等稅務(wù)機(jī)關(guān)校驗(yàn)通過。銷售方憑校驗(yàn)后的《信息表》,在新系統(tǒng)以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具紅字專用發(fā)票(金額為沖紅部分),然后把紅字專票交付給購買方。
2024-12-26
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