您好,普票不用紅沖,專票最好紅沖重開,不然在升級為一般納稅人之前的專票不讓抵扣
對方公司6-9月是小規(guī)模,10月升級為一般納稅人,對方公司接受了我們的6-9月的專票,現(xiàn)在我們讓對方公司退回,紅沖后開普票給對方,不可以嗎
老師,您好,請問一般納稅人開票給一般納稅人,可以給對方開普通發(fā)票嗎?性質是水電費發(fā)票。對方接收有問題嗎?之前一直都是開的專用發(fā)票
您好老師,請問對方公司讓把之前的發(fā)票紅沖,說開錯了,對方是一家新公司做代理銷售的,發(fā)票該開給他們的委托公司 ,這個可不可重開???
你好,我們公司施工合同,之前對方是小規(guī)模納稅人,簽的是3%,現(xiàn)在對方升級為一般納稅人,之前的合同對方還可以開3%嗎,還是按照9%開發(fā)票
老師好 升一般納稅人之前開的發(fā)票是3個點的 對方給退回來了 我現(xiàn)在怎么沖紅
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設立了門店,屬于非居民,有機構,取得的收入與機構有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調增的產(chǎn)品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿企業(yè)的運輸費和報關費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
專票一定要沖紅啊
如果你不抵扣進項稅額就可以不沖紅
對方要抵扣吧
您好,最好和對方溝通一下看是否需要沖紅
就是對方要我方?jīng)_紅,但是現(xiàn)在季度申報都要申報增值稅了
你先申報,申報完再處理。不過也不影響你上季度的數(shù)據(jù),紅沖也是這月的
那到時候沖紅就做一筆相反分錄,然后再重新做分錄
而且現(xiàn)在扣了增值稅,到時候做沖紅,再重新開的話,是不是又要重新扣增值稅
您好,你現(xiàn)在沖一筆,再開一筆,一負一正增值稅是0
好的,那么之前小微企業(yè)也用可以專票抵扣進項稅嗎?
小微企業(yè)也可以是一般納稅人,只要是一般納稅人就可以抵扣進項
那對方這樣說是什么意思說 ,說之前是小微的,現(xiàn)在是升級到一般納稅人的,所以要我沖紅發(fā)票重新開,但是不是一開始不是屬于一般納稅人才讓我開的是專票嗎?,那么我不懂的就是我明明就是專票也沒有問題呀
沖紅也是要合理的理由的,比如前期不是一般納稅人,開票有誤,退貨等。所以你懷疑對方是否故意,可以要求提供合理的理由,升級為一般納稅人的時間等
如果前期不是一般納稅人,那對方要求我開的是專票呀,現(xiàn)在對方就是說時間不對,
所以你要證據(jù),證明你升級以前開的,就以開票有誤紅沖了。
提供不了或不能證明是你在對方升級前開的,或者無理由的就可以不沖