同學(xué),你好 商品沒有出庫給對方,所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移,不確認收入,也就不結(jié)轉(zhuǎn)成本
請問之前月份銷售的產(chǎn)品,都已經(jīng)確認收入了,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但本月發(fā)生了退回,要求這個月給補發(fā),請問如何做賬務(wù)處理?發(fā)票要重開么?
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師好,若本月供應(yīng)商已經(jīng)交貨給我,但是發(fā)票要下月才能開給我,且我本月我貨和發(fā)票均已經(jīng)給到客戶,請問我本月的購進,銷售收入,結(jié)算成本如何做分錄,下個月這幾項又如何做分錄,謝謝。
老師,商業(yè)賬的情況是這個月出庫商品,但是貨款對方還沒給,確認不了收入,貨已經(jīng)發(fā)出去。收入和成本不成配比了怎么做賬
想問一下,上月暫估材料入庫,并生產(chǎn)了成品,成本成本結(jié)算。此尚余材料庫存。本月收到發(fā)票,除了紅沖暫估入賬的那次分錄,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本,我該如何賬務(wù)處理呢
A公司出口的產(chǎn)品,A公司發(fā)原材料給B工廠加工,B 工廠開加工費發(fā)票給A公司, 加工企業(yè)開產(chǎn)品過來才可退稅?
假如一個藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,供應(yīng)商規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個司 字,我們購買方?jīng)]要求供應(yīng)商在規(guī)格處加廠家的,這種需要對方重開開票嗎
您好,B選項和D選項能詳細的解釋一下嗎?主要是計算思路
請問老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬,分包勞務(wù)200萬,出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽說扣除分包款,這個到底怎么計算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計算依據(jù)是什么
請問打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個月才在手機上填寫專項附加扣除,下個月還用填寫嗎?是不是填一次就行了