對(duì),這部分因?yàn)闆](méi)有發(fā)票需要匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整。
老師請(qǐng)問(wèn)一下就是之前庫(kù)存商品都是暫估入庫(kù)然后月末把暫估的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒(méi)有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的稅前 這樣算下來(lái)還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來(lái)才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒(méi)票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接在表上調(diào)增呢?
期末結(jié)存商品是200,但是應(yīng)該結(jié)存100,這種情況是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?然后分錄是借:以前年度損益,貸:庫(kù)存商品,為啥要減少企業(yè)所得稅?。坷麧?rùn)為什么減少了呢?庫(kù)存商品減少了,不是說(shuō)明賣多了,然后收入增加,利潤(rùn)增加嗎?
2023年暫估入庫(kù)的庫(kù)存商品,當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是發(fā)票只來(lái)了一部分,現(xiàn)在馬上就要匯算清繳了嗎?剩余的發(fā)票還沒(méi)有來(lái),這種成本是不是不允許所得稅稅前扣除?
公司是一般納稅人,因?yàn)樾袠I(yè)特性,我們都是向五金店、百貨店購(gòu)買材料和工具,很難取得進(jìn)項(xiàng)票,所以老板在購(gòu)買材料工具時(shí)也時(shí)常拿不到普票和專票。 2022年老板通過(guò)公轉(zhuǎn)私118萬(wàn)元,用于購(gòu)買材料工具等,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)根據(jù)銀行回單暫估入庫(kù)計(jì)入了庫(kù)存商品。但是這筆錢老板并沒(méi)有打算在22年度全部用于購(gòu)買材料工具,而是想在以后的幾年里根據(jù)項(xiàng)目需要再行購(gòu)買,省去了再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)賬的麻煩。22年期間會(huì)計(jì)根據(jù)老板購(gòu)買材料工具的收據(jù)(沒(méi)有發(fā)票)將庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本當(dāng)中,22年期末庫(kù)存商品余額95萬(wàn)8。22年會(huì)計(jì)將公轉(zhuǎn)私的款項(xiàng)入賬庫(kù)存商品的做法是否可行?庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的做法是否合規(guī)?
廠里當(dāng)初購(gòu)買原材料入庫(kù)有發(fā)票 這塊是不是正常所得稅稅前扣除 然后入庫(kù)后成庫(kù)存商品 銷售商品結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存的時(shí)候增加了成本 這部分成本是不是季度所得稅正常歸成本抵扣 年度需要調(diào)增出來(lái)
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那我又有點(diǎn)混亂了 原材料當(dāng)時(shí)入庫(kù)存商品的時(shí)候那不影響利潤(rùn)表 怎么算已經(jīng)稅前抵扣過(guò)了呢
就是庫(kù)存商品它會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,它就是損益類科目。
我的意思是那購(gòu)買原材料是有發(fā)票的 就算結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品減少了 增減了成本 這里面有一部分是原材料組成的庫(kù)存商品 那原材料是有票的 只不過(guò)扣不出來(lái)那么細(xì)致 可能是累計(jì)的庫(kù)存
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,是這個(gè)意思。
那我感覺(jué)這部分是不是也可以不調(diào) 因?yàn)閹?kù)存商品當(dāng)初是原材料、人員工資、或者其他制造費(fèi)用組成的 其他是有發(fā)票的、原材料也是有發(fā)票的,人員工資是正常不要票可以抵扣的 那其實(shí)也算可以稅前扣除的
員工工資這些是不要發(fā)票的,但是你不是說(shuō)有些采購(gòu)沒(méi)有發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票就不能稅前扣除。
就是如果除了人工工資 的話其他有票的話可以不調(diào) 如果有沒(méi)有票的 需要調(diào) 但是調(diào)整是把沒(méi)票的部分調(diào)整出來(lái)對(duì)吧
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)的,是這個(gè)意思。