這個(gè)不需要有經(jīng)營范圍可以的
請(qǐng)問我公司營業(yè)執(zhí)照范圍是批發(fā)銷售商品,現(xiàn)在有做電商,天貓系統(tǒng)有要求開積分類服務(wù)費(fèi)發(fā)票給他們,要么打款,開票是比較劃算,請(qǐng)問我們可以開這個(gè)類型的票嗎?
老師,我們是單位是銷售服務(wù)的,但是需要客戶購買相對(duì)應(yīng)的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個(gè)商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因?yàn)橹暗谝荒觊_業(yè)的時(shí)候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個(gè)商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因?yàn)橹皇谴沾?,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
老師,我們和奧克斯廠家簽訂了商品代銷服務(wù)協(xié)議,授權(quán)我們?cè)诰〇|平臺(tái)售賣空調(diào),商家每個(gè)月給我們開貨物發(fā)票,我們給顧客開票。合同中規(guī)定了每個(gè)月會(huì)給我們采購價(jià)的1%的返點(diǎn),并且要求我們開服務(wù)費(fèi)給他們。從昨年開始就一直開的服務(wù)費(fèi),而且其他的代銷商也是開的服務(wù)費(fèi)啊。現(xiàn)在專管員說我們開服務(wù)費(fèi)不得行,讓我們要求廠家開紅字發(fā)票,請(qǐng)問到底應(yīng)該怎么開,有相關(guān)文件嗎?
你好老師,有個(gè)客戶下單了我們公司商標(biāo)注冊(cè)的業(yè)務(wù),然后客戶想讓我們公司開軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問這是允許的嗎?之前我們對(duì)商標(biāo)注冊(cè)的業(yè)務(wù)都是開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),雖然軟件技術(shù)服務(wù)也是我們公司的經(jīng)營范圍,但是開票的話,不符合業(yè)務(wù)合同的服務(wù)也能開票嗎?現(xiàn)在就是客戶執(zhí)意要我們開軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,所以來請(qǐng)教一下。
老師我們是家現(xiàn)代服務(wù)業(yè)咨詢類,經(jīng)紀(jì)代理類,我們現(xiàn)在是一般納稅人,其中我們做招標(biāo)代理項(xiàng)目有個(gè)環(huán)節(jié)要報(bào)名報(bào)名對(duì)方投標(biāo)單位要先交報(bào)名費(fèi)或者招標(biāo)文件費(fèi),如果收這樣款開發(fā)票時(shí)候我們服務(wù)名稱寫成招標(biāo)資料費(fèi)會(huì)不會(huì)涉及到是資料按13%稅計(jì)算,如果是話,是不是我服務(wù)名稱改為招標(biāo)文件費(fèi)要好點(diǎn),還是老師這邊有更好的服務(wù)名稱建議
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。