對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,就是這個(gè)數(shù)。
老師好,本年利潤(rùn)期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄是借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)1000 貸 本年利潤(rùn)1000 還是 借 本年利潤(rùn)-1000 貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) -1000呢
老師好 本年利潤(rùn)70 借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 本年利潤(rùn)科目期末無(wú)余額 未分配利潤(rùn)科目 期末余額在貸方 老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)做的是對(duì)的吧
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不是看科目余額表本年利潤(rùn)的期末余額,分錄是借:本年利潤(rùn)-3560176.21 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-3560176.21
老師 本年利潤(rùn)的期末余額是貸方負(fù)數(shù),未分配也是貸方負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 分錄是這樣做嗎
公司要注銷(xiāo),未分配利潤(rùn)是不是就是本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配期末貸方余額
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷(xiāo)售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看???
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買(mǎi)的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
注銷(xiāo)是先分配利潤(rùn)還是先在電子稅務(wù)局做清算備案?
這個(gè)一般先分配利潤(rùn)之后再去備案。
分配完利潤(rùn)就可以直接當(dāng)月申報(bào)分紅個(gè)稅嘛
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,就是這樣。
分完利潤(rùn)之后銀行存款還有余額的話是要按比例分給股東的吧
對(duì),這個(gè)就可以分配給股東了。
銀行存款余額分配給股東完再清算備案還是不分前就可以申請(qǐng)清算備案
銀行存款余額分配給股東完再清算備案
就是銀行存款沒(méi)有余額在去備案,
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò),是這個(gè)意思。