你好,同學(xué),紅沖發(fā)票需要沖減之前的主營業(yè)務(wù)成本。
老師,我們的銷售方會不定時的給到我們一些銷售返利和支持之類的優(yōu)惠政策,每次都是讓我們開具折扣折讓的紅字信息表,然后開紅字發(fā)票的那部分會沖減主營業(yè)務(wù)成本,但是在2月份的時候有一個形象建店支持,我也開了紅字信息表,但是到這個月我才知道這個建店支持是我們店前期投入的后來又返還的,這種情況需要開紅字信息表嗎,需要開的話還用沖減成本嗎,因為一沖減交的所得稅太多了,還請老師給一個合理的建議
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進項貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
老師們我咨詢個問題,目前我們紅沖了去年11月開的這個495w的專利費轉(zhuǎn)讓的發(fā)票。(當(dāng)時科技局的任務(wù),相當(dāng)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓495w增值稅稅率是0 所得稅500萬以下減免)我所得稅匯算清繳修改了牽扯到這個的報表,但是紅沖的495萬發(fā)票如何做賬呢?我不想影響今年的收入和利潤。去年做賬是做的借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,我今年紅沖了咋做賬呢,(借:應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字))這樣做對不,是不是月末還要做個把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里邊,但是這樣做也影響本年的收入和利潤了吧,。雖然賬面我沒紅沖主營業(yè)務(wù)成本,但是申報有填寫這個紅沖的495w
因為我們經(jīng)營不善無法支付設(shè)備款,七年前供應(yīng)商當(dāng)時開了全額的設(shè)備發(fā)票,我們當(dāng)時入賬抵扣了,我們有19萬沒有支付,現(xiàn)在他們放棄債權(quán),要求紅沖這19萬的發(fā)票,雙方債權(quán)消失!我們應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?我們開了紅字信息表,他們開紅字發(fā)票以后,我們進項稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時的會計直接當(dāng)庫存商品賣了,我們這個賬務(wù)怎么處理?增加今年的成本嗎?
我們達到供應(yīng)商銷售目標(biāo)返現(xiàn)獎勵100,但這個款供應(yīng)商不會付現(xiàn)金給我們,需要從我們后面需付的款里扣除,不能一次扣除,可以每個項目扣5%?,F(xiàn)在面臨開票的問題,能不能讓它開折扣銷售,體現(xiàn)在發(fā)票上,這樣子能對上這個項目總額。 這個供應(yīng)商之前開工字發(fā)票給我們,紅沖我們過去產(chǎn)品,但這些產(chǎn)品我們早已抵扣進項及成本,導(dǎo)致財務(wù)失真。是不是選擇折扣發(fā)票會比較好,紅字發(fā)票不好,因為它紅沖的都是我們?nèi)ツ甑挚鄣漠a(chǎn)品。
請問老師,公司購買汽車,固定資產(chǎn)的入賬價值是,車價加上車輛購置稅嗎?
想母公司支付的紅利算向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項嗎
請問企業(yè)所得稅匯算,交稅的分錄
請問今年企業(yè)年審改到4月份了嗎?往年都是6月
現(xiàn)在給公司申報工商年報。想問一下2024.7.1日實行新的公司法后,這個工商年報里的認(rèn)繳出資時間需要更改嗎?
老師您好,匯算清繳中系統(tǒng)提示營業(yè)收入與所屬期申報增值稅收入存在差異,差異金額是其他業(yè)務(wù)收入的數(shù),這比其他業(yè)務(wù)收入的電商平臺存款,應(yīng)該怎么處理
老師,公司食堂的費用怎么做賬呢?比如買菜買米1000,直接做管理費用-職工福利費 貸庫存現(xiàn)金?那么入賬要付什么附件呢?還是要要過一下應(yīng)付職工薪酬-職工福利費
老師,在單一窗口備案成功后,ic在哪里申請呢
老師,我這是記的啥啊?我咋越來越懵了呢?搞一個多小時沒明白,看到這筆更麻木了。我3月開了兩個票,又沖紅了兩個票。應(yīng)交0
老師,公司給員工租的宿舍,不扣員工的房租水電費,該費用要在應(yīng)付職工薪酬核算嗎
還有別的方法嗎?
如果不想紅沖去年的,可以在今年開發(fā)票時作為折讓跟今年的開在一起。
它已經(jīng)開了紅沖發(fā)票了,去年開的紅票,紅票對應(yīng)的是前面的項目設(shè)備款。去年會計收到紅票,就進項轉(zhuǎn)出,成本一直掛在合同施工,沒有轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。 現(xiàn)在就是掛在合同施工紅字借方,我們沒有對應(yīng)項目消除
紅字發(fā)票上的項目沒有發(fā)生過嗎?
沒有,他隨意紅沖,也沒有按以往開過的發(fā)票紅沖,項目也沒有對應(yīng),就是隨便在那年設(shè)備里選湊成金額紅沖,所以我們一直掛在賬上。
我剛才咨詢了一下12366,紅字發(fā)票有誤跨月不能重新開具對應(yīng)的紅字發(fā)票。需要聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,看看稅務(wù)局什么意見。
它其實是屬于銷售返利,但是他開了紅字發(fā)票我們,所以一直不怎么怎么處理。那是不是咨詢當(dāng)?shù)囟惥直容^好?
是的,咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局吧,看看他們的意見。